同学,你好 借:库存商品 贷:银行存款 之后来发票了 借:库存商品 负数 贷:银行存款 负数 借:库存商品 贷:银行存款
老师,早上好! 公账支付了一笔货款,但是对方还没有开出发票怎么入账呀,开了发票之后怎么入账呢?需要结转成本吗,麻烦告知一下具体分录,谢谢!
你好老师,我公司收到3百多万的工程款,老板说对方说不要发票,但我觉得金额太大对方不可能不要发票的,如果我按无票收入做账了对方后面又要感觉太麻烦了,如果我先按预收工程款做账了,应该怎么处理,发生的工程成本怎么处理,求教老师指导一下,谢谢!
去年的房租和广告费已经通过公账转出了,但是没有收到发票,当时计入的是应付账款。不确定发票能找回,如果要调账的话怎么处理,是小规模。麻烦老师解答一下,谢谢。
6月份,我公司买的产品包装箱1800元,货款我们6月份已经支付了,但是发票对方给我们开在了7月份,请问老师,六七月份的账我应该怎么做?六月借贷是什么?七月借贷是什么?麻烦老师详细讲解一下 谢谢老师
你好老师,几个事业单位要合并到一套账,各单位老账往来账款应收应付都无从核实了,还有一些资产类的库存物品账上有实物没有了,应该怎么处理核销?都需要什么手续啊?如果没经过清理按照老账合并到一套账会有什么后遗症?麻烦老师指点,谢谢您啦!
老师公司原来没有人员,社保今天增加的人,还没审核通过了,明天再申报社保可以吗
公司把厂房租一部分给客户,收的水电费入其它业务收入,那我结转成本时凭证怎么做?
老师:如果线上平台已经收款,但是销售系统里面没有做销售,例如银行收款线上平台5月销售143.68 元,6月销售1490.53,8月份才做销售下账,这边分录怎么做?
老师,请问一下取得进项发票抵扣有要求吗?比如我这个月开了免税的销售发票,那我能勾选当月取得的进项发票吗?
老师职工互助医疗保险,申报个税不能抵扣?
老师,在职员工意外离世,公司给发的大额抚恤金可以转给直系亲属吗?要申报个税免税吗
你好朴老师,有一个员工6月辞职,6月工资暂时未发,按公司规定,6月工资是在7月发的,然后8月申报个税,那么8月申报个税时,该员工工资写0,是吗?那么到9月申报个税的时候,该员工仍然未发工资的,那么需要改为非正常状态吗
老师有推荐的人事软件吗
之前报销款挂错了 可以调么 怎么调整 是发票挂给那个人 但是没给那个人付款
老师,在资产负债表里面存货里面,在产品科目里怎么会有负数?我是哪里做错了还是怎么样?