您好,借:银行 贷:固定资产清理 销项税 借:固定资产清理 20 贷:长期待摊费用 20 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向)
老师,我刚发现我现在的公司19年入的长期待摊费用里面有119万从开始到现在一直未摊,固定资产212万,到现在也没折旧,我现在要怎么办,这账一直挂着的!
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
:2×21年12月31日,经甲公司董事会批准,甲公司与非关联公司M公司签订了一份不可撤销的资产转让协议,将一项原价为1000万元,累计折旧为200万元的固定资产(含2×21年12月计提的折旧额)以810万元的价格转让给M公司。双方约定于2×22年3月31日前完成转让资产的交割。甲公司预计上述转让将发生30万元出售费用。 老师好,这里哪里看出划分持有待售资产啊 借:持有待售资产—固定资产 800 累计折旧 200 贷:固定资产 1000 借:资产减值损失 20 贷:持有待售资产减值准备—固定资产 20 而我写的 借 固定资产清理 800 累计折旧200 贷固定资产 1000 借 银行存款810 贷固定资产清理800 资产处置损益10 借销售费用30 贷银行存款30 这样不能得分吧
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师,我外经证5万,要不要缴税呢
公司从个人手里借现金,换款时可以从公户转到个人卡吗
公司收到个人去税局代开的劳务发票怎么办
工地上,有零工,不固定那种,有做10天的,有做20天的,他们的工资能由班组长统一代领?要委托代领书?符合税务?
你好!老师!我想咨询一下我们是做生产艾制品枕头,一部分是自己购买原材料自已加工生产,一部分是委外加工,委外加工这部分我们提供原材料和辅料,加工商只负责加工,我们用的ERp系统开的有领料单,出库成本怎么归集到单个产品上?出库成本都是一次领很多料,有的出库原材料布料是米,让委外加工商裁剪充加工完是片,怎么归集材料成本到单个产品上?
我们是商砼混凝土公司,我们公司和国资混改成立资发商砼有限公司,公司人员还是原来公司,每个月付劳务费给原来公司,中间有个6%的税点,我现在要计提每月工资这个税点可以挂什么科目
试岗 会计科目记不住啊
老师好,我公司8月份向全资子公司打了300万注资款,我做了长期股权投资,子公司也做了处理,但合并报表时我忘了做长投的抵消分录,本月合并时合并底稿上还要追加处理上月没做的抵消分录吗?谢谢
试岗 一下子科目记不住啊
企业所得税汇算清缴调整表的数据一般从账套的哪张表里取