1.会员充值时的会计处理: 当会员充值5000元时,店面实际收到5000元现金或银行转账。此时,会计分录如下: 借:银行存款/库存现金 5000元 贷:预收账款 5000元 同时,由于赠送了5000元,这部分金额实际上是店家为了吸引客户而提供的一种优惠,因此在会计上通常不会直接计入收入,而是作为销售费用或市场推广费用处理。但这里为了简化处理,可以暂时将赠送的5000元也计入预收账款,但需要在备注中明确这是赠送部分。 借:销售费用/市场推广费用 5000元(或根据实际情况调整科目) 贷:预收账款 5000元(备注:赠送部分) 1.会员消费时的会计处理: 当会员在后期月份进行消费时,需要根据实际消费金额从预收账款中冲减。假设某个月会员消费了1000元,会计分录如下: 借:预收账款 1000元 贷:主营业务收入 1000元 如果会员消费时涉及到增值税等税费,还需要进行相应的税费处理。例如,如果增值税税率为6%,则还需要进行以下分录: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 60元(1000元*6%) 贷:银行存款/库存现金 60元(或根据实际情况调整科目)

老师好,我们是一家小规模纳税人企业。之前收了别家公司18万,我记账是这样记得:借银行存款180000,贷:预收账款180000。4月份给对方总共开普票180000,税额是免税的,我记账是是这样记得:借预收账款180000,贷主营业务收入180000。但刚才老会计说我这样不对,必须把税记上,然后把记得税再计入到营业外收入。我不太明白什么意思,请问老师我该如何记账?是记:借预收账款180000,贷主营业务收入174757.28贷:应交税费-应交增值税销项税5242.7 然后再:借应交税费-应交增值税销项税5242.7,贷:营业外收入5242.7吗?
老师,请问一下就是足浴店这样的,有会员充值的这种,收入应该怎么记?比如3月份充值了5000,送了5000,店面收款收到5000,出纳这边是以收到款记得帐,但是客户消费不可能一次性消费完,后期月份消费的这个收入在内账应该怎么记?
H面包店推出周年庆活动,在未来一个月内针对所有产品均提供8折优惠,同时H面包店为了推广新品,以单价100元的价格向消费者销售一款新口味蛋糕,购买该蛋糕的消费者可以得到一张5折优惠劵,该消费者可在未来一个月内用该优惠劵购买H面包店不超过100元的任一产品。这两项优惠不能叠加使用,根据经验判断H面包店预计有75%的消费者会使用该优惠卷,额外购买的产品金额平均为60元,假定不考虑增值税相关税费的影响,面包店销售一份新口味蛋糕应该确认主营业务收入多少元?这道题怎么计算和分录怎么写?
H面包店推出周年庆活动,在未来一个月内针对所有产品均提供8折优惠,同时H面包店为了推广新品,以单价100元的价格向消费者销售一款新口味蛋糕,购买该蛋糕的消费者可以得到一张5折优惠劵,该消费者可在未来一个月内用该优惠劵购买H面包店不超过100元的任一产品。这两项优惠不能叠加使用,根据经验判断H面包店预计有75%的消费者会使用该优惠卷,额外购买的产品金额平均为60元,假定不考虑增值税相关税费的影响,面包店销售一份新口味蛋糕应该确认主营业务收入多少元?这道题怎么计算和分录怎么写?
加油预充值10000,当时没有发票只有付款记录,入账的时候入预付账款,后期消费了 收到发票再转入费用科目。充值往往当月消费不完,要几个月才消费完,专票要消费完金额才能开一张10000,这样导致入账转入费用时,会把几个月的油费都记录在一个月,不太合理。应该怎么处理才好?
老师:工商年实缴时间怎么填?企业实缴资本为0
去年1-12月每月计提了4000,也申报了的,一共4.8万,今年2月份发放了,还需要申报个税吗
老师,请问个体户的成本进项票有规定是多少税率的吗?
老师,内账,我单位购入甲含税价原材料,发票票已开,后来剩了点原材料给人家退回去了,人家把钱从个人户打过来了,打的钱是扣除税点的,老师这样我咋做账呀?退回去时有条,是含税的,我按条入的账,现在我要咋弄?
老师,帮我看一下图片里,我的会计科目有没有做错,或者有哪些科目没做的
长期资产关联确认是小规模企业要做的,还是一般纳税人呢
小规模纳税人,在非征税期间,比如四月报税,是不是在1月底和2月底和3月底抄报?抄报时间是哪个时间?清税是不是也是同时进行?
请问老师1.报关单上面的境内货源要怎么写,我们主要是上海,但是有也其他地区,报关单里面每笔都要分开报还是按照主要货源地报关?商品总名称是一样的。首单是否要核对订单金额和数量?
一个人同时在2家公司任职,一个单位有工资,有社保。另外一家公司零申报,社保还用不用申报
幼儿园元旦节日请摄影公司拍的联欢晚会視频费计入什么科目?
好的,老师,还有就是因为店面是24小时营业的,比如月末最后一天收到的营业款,银行到账到下一个月了,这种的收入应该怎么记比较好?
计入最后一天的营业额 银行没到账你可以先做其他货币资金
老师,请问一下赠送的做到预收里,等消费的时候也转收入么?
对的 消费的时候就不用管赠送不赠送了 直接按实际消费的金额做