你好,纳税调整明细表105000。这个表格里面的扣除项目,然后应该是在第三行有个招待费。
老师,汇算清缴年报的业务招待费要调增是填哪个报表
企业所得税汇算清缴 业务招待费 在哪张表调整
企业所得税汇算清缴业务招待费调增1180,年报报表管理费用要减1180下来吗?
老师,企业所得税年度汇算清缴,业务招待费在哪张表里调整
企业所得税税汇算清缴,业务招待费是要填哪张报表
老师,我们公司之前账应付职工薪酬和应交税费还有其他应付款这些就一直都和实际对不上,十月份所得税报表不是就要开始核对应付职工薪酬了嘛,有没有什么办法调整一下
老师,请问未开票收入,小规模怎么报税?
老师,申报经营所得税填报那里的利润总额,和利润表的利润总额,数据不一致?是哪里出了问题呀?
老师,月末调汇只是调当月未收到货款的还是要把所有的都调汇?
老师:甲单位购买了5辆新能源车走的融资租赁,车辆给到乙单位使用,每月的分期利息及分期还款都由乙单位支付,请问这两家的账务怎么处理?
老师,这个单子出货开发票时,片石,后面的冀啥的还用写吗,商品个服务税收编码咋写
老师,公司(一般纳税人)2025年5月买了一辆车含税价51800元(不含税价45840.71,税额5959.29元)已经一次性折扣了4年了,现在公司2月份把车买掉了,买了含税价26000元,那账怎么弄,分录怎么写
老师,计提工资什么情况下不计入管理费用而计入主营业务成本?
老师,项目采购材料的送货清单是跟着发票入账还是跟着合同留底备查?
早上好,老师请问下,公司生产型企业,有出口,有内销,9月出口30万人民币,内销500万,出口货物有5万是股东另一个厂生产的,开票给我们,在不能视同自产的情况下,这个月的退税要怎么申报,进项税额39万,麻烦老师帮忙算下这要怎么算退税?
在表105000里是否要在15栏业务招待费支出填两者孰低的金额后是否还要填 A105010第二栏视同销售收入栏?
你好,这个招待费具体的是什么的?
餐费、礼品类
你好,礼品赠送给个人的,需要视同销售餐费的,你请客户吃饭的,这个不需要视同销售。礼品赠送的时候,你申报了增值税吗?这个还需要视同销售增值税。
那现在删除餐费后,礼品费用1826.4元,主营收入是96200元,按发生额*60%是1096.84,按收入千分之5是481,问我应要在A105010表第一栏视同销售税收金额填481吗?然后同时在表A105000第15栏填上账载金额481对吗
税收金额是481,税收金额是允许抵扣的。
两个表同时填上后,系统又会提示先报主表A100000后表105000第15栏会自动带出账载金额481.01元的,是确定填481.01
账载金额你自己修改的。
账载金额是依据哪个金额改呢
你好,你帐上做的招待费的金额