你好,纳税调整明细表105000。这个表格里面的扣除项目,然后应该是在第三行有个招待费。

老师,汇算清缴年报的业务招待费要调增是填哪个报表
企业所得税汇算清缴 业务招待费 在哪张表调整
企业所得税汇算清缴业务招待费调增1180,年报报表管理费用要减1180下来吗?
老师,企业所得税年度汇算清缴,业务招待费在哪张表里调整
企业所得税税汇算清缴,业务招待费是要填哪张报表
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
水果合作社,股权变更,原股东张三李四,变成A和B,AB各出资1万元,请问变更时需要交什么税?
物流公司,已付款次月收专票,计提成本时是否需要反映进项税
老师。。员工领取生育津贴和公司给员工发工资报个税可以同时享受吗?冲突吗?员工领取生育津贴的期间可以同时在公司领取工资吗?
老师好,我这边是出纳岗,每月会帮会计贴票,日常小支出都是微信转账或现金,在2月份有年会餐费6000,当月没有开发票,本月会开出,然后我公账这笔6000元应当入2月份还是入到3月份
老师,以固定资产划转投资的,属于长投吗
新办公司税务登记到线下需要什么材料
请问在那里查知道是查账征收还是核定征收
老师,请问,有没有专门讲结转成本的课程,生产的企业,购入原材料和配件,每天领用,加工生产成品后销售,月末需要结转产品的成本,出利润表
在表105000里是否要在15栏业务招待费支出填两者孰低的金额后是否还要填 A105010第二栏视同销售收入栏?
你好,这个招待费具体的是什么的?
餐费、礼品类
你好,礼品赠送给个人的,需要视同销售餐费的,你请客户吃饭的,这个不需要视同销售。礼品赠送的时候,你申报了增值税吗?这个还需要视同销售增值税。
那现在删除餐费后,礼品费用1826.4元,主营收入是96200元,按发生额*60%是1096.84,按收入千分之5是481,问我应要在A105010表第一栏视同销售税收金额填481吗?然后同时在表A105000第15栏填上账载金额481对吗
税收金额是481,税收金额是允许抵扣的。
两个表同时填上后,系统又会提示先报主表A100000后表105000第15栏会自动带出账载金额481.01元的,是确定填481.01
账载金额你自己修改的。
账载金额是依据哪个金额改呢
你好,你帐上做的招待费的金额