你好,纳税调整明细表105000。这个表格里面的扣除项目,然后应该是在第三行有个招待费。

老师,汇算清缴年报的业务招待费要调增是填哪个报表
企业所得税汇算清缴 业务招待费 在哪张表调整
企业所得税汇算清缴业务招待费调增1180,年报报表管理费用要减1180下来吗?
老师,企业所得税年度汇算清缴,业务招待费在哪张表里调整
企业所得税税汇算清缴,业务招待费是要填哪张报表
老师,公司之前有辆车一直没入帐,也没提折旧,现在卖了3000块钱给个人,要通过公司卖,这个怎么办?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账?还有融资费用也是从我们账户扣的,还给我们开了发票
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?需要根据什么缴纳呢?
迷你版维护弗一次多少钱
新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
2024年7月1日以后开公司5年之内实缴,假如注册资本是100万,股东实缴了50万,已交印花税,还没到5年公司又要注消,公司承担多少责任 ,我上的是录播课,这块没听懂
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
在表105000里是否要在15栏业务招待费支出填两者孰低的金额后是否还要填 A105010第二栏视同销售收入栏?
你好,这个招待费具体的是什么的?
餐费、礼品类
你好,礼品赠送给个人的,需要视同销售餐费的,你请客户吃饭的,这个不需要视同销售。礼品赠送的时候,你申报了增值税吗?这个还需要视同销售增值税。
那现在删除餐费后,礼品费用1826.4元,主营收入是96200元,按发生额*60%是1096.84,按收入千分之5是481,问我应要在A105010表第一栏视同销售税收金额填481吗?然后同时在表A105000第15栏填上账载金额481对吗
税收金额是481,税收金额是允许抵扣的。
两个表同时填上后,系统又会提示先报主表A100000后表105000第15栏会自动带出账载金额481.01元的,是确定填481.01
账载金额你自己修改的。
账载金额是依据哪个金额改呢
你好,你帐上做的招待费的金额