你好,纳税调整明细表105000。这个表格里面的扣除项目,然后应该是在第三行有个招待费。

老师,汇算清缴年报的业务招待费要调增是填哪个报表
企业所得税汇算清缴 业务招待费 在哪张表调整
企业所得税汇算清缴业务招待费调增1180,年报报表管理费用要减1180下来吗?
老师,企业所得税年度汇算清缴,业务招待费在哪张表里调整
企业所得税年度汇算清缴,业务招待费都是要调增的吗?
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,25年暂估了一笔费用,2026年汇算清缴之前取得发票,发票上需要对方备注上为2025年的业务吗
老师,24年未抵扣的费用,允许追补到5年内口除,可以在24年扣除未抵扣的费用,可以扣除的话所得税就交的少了吗?
在表105000里是否要在15栏业务招待费支出填两者孰低的金额后是否还要填 A105010第二栏视同销售收入栏?
你好,这个招待费具体的是什么的?
餐费、礼品类
你好,礼品赠送给个人的,需要视同销售餐费的,你请客户吃饭的,这个不需要视同销售。礼品赠送的时候,你申报了增值税吗?这个还需要视同销售增值税。
那现在删除餐费后,礼品费用1826.4元,主营收入是96200元,按发生额*60%是1096.84,按收入千分之5是481,问我应要在A105010表第一栏视同销售税收金额填481吗?然后同时在表A105000第15栏填上账载金额481对吗
税收金额是481,税收金额是允许抵扣的。
两个表同时填上后,系统又会提示先报主表A100000后表105000第15栏会自动带出账载金额481.01元的,是确定填481.01
账载金额你自己修改的。
账载金额是依据哪个金额改呢
你好,你帐上做的招待费的金额