如果你不纳税调增的话,你税务局那边会比对出来的

老师,22年11月份给刘某申报了全年的工资54560元,这个员工已离职,一直没有做汇算清缴,现在税务局找我们,要不同意刘某补税,要不更改22年的个税申报,把这个人从公司系统剔除,有什么办法只删除这一个人的申报信息吗?
老师,公司去年9月成立 申报的个税是股东的名字,一直没有发工资,个税一直0申报,股东在其他地方有工资和交保险的,现在在个税系统里面直接删除可以吗?
老师你好,被离职的员工申诉,现公司删除23年个税多报的五个月工资,不想做纳税调增,可以直接跟24年删除的一起做工资冲红吗?
老师你好,我是建筑劳务公司24年被员工申诉,将23年人员删除,个税系统共删除工资50万元,可以不进行纳税调增,直接在24年冲红吗?
公司一个做工资的员工举报到税局,说没有在公司任职,现在税局下单子了,让提供工资流水,可是实际并没有。老板现在让会计把这个员工的工资从报税系统那边删除,这名员工在公司做了1年工资,请问老师,按老板的说法,可以重新做过去一年的工资重新申报吗?
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
那调增金额也必须跟申诉金额一致吗?
是 调增的金额是你多申报个税多抵扣的那一部分
您说5月31日之前我做冲红,31日以后再做调增,您觉得可以吗?
你好,汇算清缴结束了,你怎么调增?调增的哪一年的?
我指的是再被申诉,23年的再调增,主要是调增以后,就不是亏损,需要交所得税,留的不够
我们老板暂时不想交所得税
不行,这种有风险的,因为你自然人电子税务局会和职工薪酬明细表比对
那我想改年度财务报表的利润表,就是加大亏损,这样可不可以?
你有发票的可以 没有的就有风险的
老师,您说更改利润表税务也有报警吗?
老师,我听说财务报表年报跟四季度报表累计数大部分都是一致的,更改的是个别企业,对吗
有 你要修改的话,你不得有发票 你现在是没发票 现在税务局都能比对出来 必须一致 没有不一致的
谢谢老师
不用客气,工作愉快。