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老师,公司员工报销机票在电子税务系统查询发现航空公司先开具了一张负数发票然后又开具了一张正数发票,请问负数发票我应该如何处理,是否应该找航空公司补开。

2024-05-09 19:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-09 19:23

一张正数一张负数就这个吗?如果是的话,实际你们发生业务了让对方重新开

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快账用户1057 追问 2024-05-09 19:24

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-09 19:25

不用客气,工作愉快。

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一张正数一张负数就这个吗?如果是的话,实际你们发生业务了让对方重新开
2024-05-09
直接按专票的金额报销就是了,进项可以抵扣的。
2024-11-29
这个是无法报税的,必须暂估一笔收入,使全月的收入金额大于等于0,才能完成报税工作。
2020-11-12
红字发票你进项转出就行,它不需要勾选。
2024-08-02
你好 收到增值税专用发票销项负数发票: 借:库存商品、原材料等 借方红字, 贷:应付账款等 贷方红字, 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字。 开具增值税专用发票销项负数发票: 借:应收账款等 借方红字, 贷:主营业务收入 贷方红字, 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字。
2022-07-01
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