你好,一正数一负数正好抵扣了,不需要再填写了。
老师,欠员工去年工资105000元今年发放了,但是去年个税没有申报,是需要在今年申报吗,员工今年累计个税申报120000元,可以用奖金➕工资的形式给他申报吗,算是合理避税
老师上月的电费我是预估做的账,这个月支付上月的电费要比我预估的多135元,我怎么做账务处理
个体户我们的票一个季度可以开9万,那我要开80万怎么收税?收几个点?都要收什么税?我给别人开票怎么算税?所有加的都算进去吗?公司的话每个月有多少免费额度!
老师好,今年5月出口产品,5月申报期忘记申报了,可以7月申报期补申报么
个体户我们的票一个季度可以开9万,那我要开80万怎么收税?收几个点?都要收什么税?公司的话能每月有免费额度吗?
个体户我们的票一个季度可以开9万,那我要开80万怎么收税?收几个点?都要收什么税?
老师,请问计提和缴纳员工社保怎么做会计分录
老师,预付账款在借方,其实当时是做流水很久做的会计分录。现在要把它消掉,该怎样写分录?这都没有开过发票的。
请问:不明白这句话啥意思?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!应收账款一直为负数怎么办
申报5月增值税时不用特殊处理,把5月开具的所有发票数据汇总就是本月应纳基数哇,跟4月不重复吧?
对的,是的,不会的,四月份缴纳了,五月份红冲一正数一负数不影响。
就是5月所有开出发票税额跟进项税额滴差额就是本月需要交纳的数据哇,我是担心跟4月重复
五月份一正数一负数这两个正好抵扣了,不需要不影响 四月份交了就可以啦。
5月开出的红字发票数据跟4月已申报税的蓝字一样,但是5月所开具的正确蓝字发票金额有变动。比4月份滴少
那你还有其他的销售额吗?没有其他的销售额的话,填写附属销售额。
有滴哈,我只是还没有明白这一个跨月而且已报完税的红冲发票不晓得那么处理。
借银行存款,贷主营业务收入应交税费, 红冲了之后,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 开正数借应收账款贷主营业务收入应交税费。
四月份的已经过去了,你在五月份再开红字发票,它还是属于四月份的收入,不是吗?在四月份的时候还没有发生五月份的收入,不知道他红冲。
申报5月增值税就应该根据5月所开具的蓝字红字发票销项税之和与当期认证抵扣的进项税之间差额来申报对吧?这个我应该没有整错撒
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢。
不用客气,工作愉快。