您好,可以的哦,我们申报是正负相减的金额
小规模纳税人,10月开具3个点专票1万,红冲1个点专票5000元,本期应纳税额正数,本期应纳税减征额为负数,请问怎么申报增值税?
小规模纳税人3月份开错了一张1个点的专票,现在4月份需要冲红,但是4月份开专票是3个点,请问重新开票怎么处理?
3月份的专票是1个点,开错了,4月份红冲,重新开,还能开1个点吗
老师我小规模企业4月份开了1张1个点的运费专票,可是不能开1个点的了,忘记给冲红了,只能交税,但报税的时候是按3个点交的税,那我4月分做账做1个点的,还是3个点的,
老师,个体工商户,1季度开了70万的发票,然后今天4月份又红冲了3月份的10万元发票,请问这红冲的10万元怎么报税呀
不是税立不一样不能减
您好,从来没有这个文件规定哦,您实际开票来申报(红是负数)
必须是卖货的收入减卖货的?我理解的是可以冲减当月总收入
您好,不分货物还是服务的,红冲发票就能减的 2.可以冲减当月总收入,是的
税呢?要转出?
您好,主表的2或3行填好,下面的16行就是蓝票减红票的税额
确定税立不一样可以抵扣吗?有相关文件吗?
税立不一样减收入
您好,确定可以相互抵,没有文件说不能抵,就是可以抵的。 这个文件确实没有,但我们工作中就是这样申报的
不对哦,1%的专票,和3%的专票,税立都不一样,总金额减了不是少交税了
您好,3%专票的未税 减 1%专票的红票未税 是收入填在2或3行 3%专票的税 减 1%专票的红票税 是增值税填在16行 自已填上去,这个税率不一样
税立不一样,不能冲,不然少交2%的税了
您好,我们是用3%专票的税减1%红票的税金呀(看票上的),自已计算的,不少交的
你举个例子,我没明白
晕了,好扰乱,不晓得你明白我的意思没?只能减收入,税也只能减1%
您好,好的 比如 100我们开发红票101,开了蓝票206 (假设本月还有其他蓝票) 主表2或3行填 200-100=100 增值税填在16行 6-1=5 当然这个申报后台可能会提示错误申报不了,咱就得带上红票和蓝票去税务大厅申报 红冲跨年的专票自已申报也是不成功的,因为系统太死了,他不会绕弯来计算
不是金额错了,是专票税率不一样
产生有税差
您好,好的,就是 100我们开发红票101,开了蓝票103 主表2或3行填 100-100=0 增值税填在16行 3-1=2 这个肯定要去税务大厅申报,过不了
怎么填总金额不变,税增加
您好,我知道了,您的意思不是未税一样,是总金额一样 100我们开发红票1%,开了蓝票3% 主表2或3行填 100/1.03-100/1.01= 负1.93 增值税填在16行 100/1.03*3%-100/1.01*1%=正1.93 要去大厅申报