你好,同学 不需要附件,摘要写清楚就可以的
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,请问一下我们公司是半年付款,对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候,分录分别怎么做啊?例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样,但是正确的我又不懂
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
老师预缴2年房租的分录,以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借:其他应收款-东方公司 贷:银行存款 计提当月房租 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减,然后根据发票入账: 借:管理费用-房租 负数 贷:其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借:长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-东方公司 计提本月房租 借:管理费用-房租 2个月房租金额 贷:长期待摊费用-房租 2个月房租金额
老师,房租租金一般支付半年或者一年,发票是支付后就开票了,然后我就入其他应收款-租金分摊科目中,以后每个月分摊到管理费用中,借管理费用-租赁费,贷其他应收款-租金分摊。请问后面分摊到管理费用中需要什么凭证?谢谢!
老师我想咨询下,项目上施工人员拿来报销的,我这些科目怎么做
老师,用银行存款交个人所得税 和发工资是时扣个人所得税时,分录分别是怎么做的,请老师认真回复
#提问#老师,利息手续费在汇算清缴期间费用明细表的哪个地方填写
老师您好 题目是问 甲乙产品 应该分配的职工薪酬 为什么只是考虑基本生产车间的生产工人薪酬?
老师 ,我们公司用泡沫板在水泥地面上建了一个冻库,冻库墙体是泡沫板,水泥地面比冻库宽一倍,水泥地面和冻库总价值75万元,冻库上面搭建了一个彩钢棚,价值22万元,请问冻库和彩钢棚折旧年限多少年比较合适
24年一月补记入了一张费用专票,借管理费用9500,进项税500,贷预付账款1万,今年发现,这张发票其实23年12月份就已经被员工报销了,借管理费1万,贷银行存款1万,现在我应该怎么调整处理
老师,帮看下这个科目对吗?是用成本明细科目吗?
老师 公司干化学清洗 合同签的是安装工程合同 开票开化学清洗 这种可以吗
我要更正2024年的个人所得税,有几个员工没报工资,要增加几个员工,怎么操作呢
盈利性幼儿园和非盈利性幼儿园报税的时候有区别吗
好的,谢谢老师!
不客气,同学,早点休息