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老师,我用他们的科目余额表在会帐系统里面作为一个期初数,在这个基础上继续做账,你说可行吗?就是根据经济业务

2024-05-09 22:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-09 22:55

您好,可以呀,中途建账就是这样操作的,以后就是根据发生什么业务做什么分录

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您好,可以呀,中途建账就是这样操作的,以后就是根据发生什么业务做什么分录
2024-05-09
你好,你这个是外帐还是内账 不平的话差额放到利润分配未分配利润里面就行
2023-09-14
你好,是这么理解的,相当于是张三欠了你们单位的钱 但是你知这个科目不对,不应该用短期借款,应该是其他应付款。
2023-08-06
同学你好,是需要调账的,建账时,结转入本年利润。
2022-09-21
同学你好 他是没有结转的原因,本身对报表没有影响。
2022-09-21
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