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微微老师,我上面那个问题,麻烦帮忙把图片删了,涉及公司机密,关系到我的工作生计,麻烦处理下,就是我用了提问卡那个

2024-05-10 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-10 09:10

同学你好 你截图给我 我看看是哪个 我这边直接删除

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同学你好 你截图给我 我看看是哪个 我这边直接删除
2024-05-10
同学你好,我看一下资料
2022-11-07
你好同学,如果为你全盘账务处理和纳税申报以及收入分析,你会吗?你要说会,然后呢,你要考虑一下这个单位的税负率是多少,还有一些容易出问题的地方也要去考虑一下,可以现在去拿会计学堂听一下相关行业的课程,做一个准备。另外,你要对咱现在目前正在执行的优惠政策有一定的了解。
2022-11-18
您好,以前计提未发的工资企业所得税前不能扣除,你现在有钱了要实际支付,不能冲销往年计提再重新做,这样会重复计费用;正确操作是2025年直接支付挂在老板往来的工资,支付时分录为借记其他应付款(老板)贷记银行存款,支付次月必须合并申报个人所得税,这笔支出可在2025年企业所得税汇算清缴时扣除,个人所得税按全年总收入60000%2B专项扣除%2B专项附加扣除后计税,不会因为单次发而多交税。
2025-10-16
你好,发放的35万员工资,年初计提的有,把它冲减掉就可以了。
2022-05-13
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