您好,分录做在 24年账套里 借:未分配利润(负) 贷:库存商品(负) 这里 未分配利润代替主营业务成本的,同时更正申报23年的年报和所得税汇缴申报表。

老师,好,我们公司2020年的财报上显示我们亏损17万,我现在发现,成本结转多了,所以我现在想要调一下,把库存商品增加,利润增加,我分录怎么写,我问了审计,他们说要去税局改正报表,把分录坐在2020年12个月,那就不要以前年度损益调整了么?
老师好,20年发生的 暂估忘了冲了,导致20年汇算清缴虚增了成本,暂估分录和拿到的发票分录对冲完后的分录是 借 库存商品 3万 贷 应付账款 3万 也就是虚增了3万的成本,我理解是成本已经结转了 那么我在今年调账 借 未分配利润 3万 贷 库存商品 3万 因为20年汇算清缴亏损30万,那么我现在这样调了账,就相当于亏损了25万了,不去更正汇缴报表,可以吗?
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
自然人如何代开劳务发票?是电子发票还是纸质发票?
认证了进项 现在要作废 怎么转出
2025年12月加一个残疾人报工资,那么2025年的残保金的残保金如果有税费的话,是不是可以免了?
老师好,公司聘用的兼职顾问,每月发劳务费给他们并且申报了个税,现在他们去开劳务费发票最好一年一起开一张还是按照每月发放金额分开开呢
老师你好!报表未分配利润,期末数减去年初数等于金额,与利润表的本期累计数是相等的,是这样核对报表数据吧
老师请问合伙企业收到实收资本需要缴纳印花税码?
出让方式取得的土地可以摊销抵所得税吗
老师您好,我们账上税的科目,都是平的,但是出现进项税额负数,请问通过什么科目可以调平?
老师,你好!之前的货物做了损耗,现在还能卖出去吗?
老师您好!接收商业汇票需要怎么做?
这个不行啊,不能走库存商品 目前库存商品对不上了
贷方除了库存商品还可以用哪个科目?
您好,不过实际有库存,我现在就是把库存在账上增加呀