货物到了没有发票 暂估入库
请问老师!就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候,我不是就先做了,借预付,贷银行。然后我这个是有材料的,就会有入库单,刚刚领导的意思就是说,先暂估入库,那我不是就要,借原材料(这个材料就是含税的进)贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了,我不是就借工程施工某材料,贷原材料(但是这时候的原材料入账就要是不含税的),这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候,我就要先把前面入库的暂估冲一下,在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉,又要重新做一笔出库的。天哪,这样有别的办法嘛
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
老师 我问一下 我们平时暂估入库比较多 借库存商品 进项税 贷暂估入库 一个月比较多 怕乱 这样就做一个表格 暂估商品 来了票 就消掉一个 到都来了票 表就消没了 应付暂估也是0这样可以吗
老师,就是是这样子的,我们是小规模公司,就是开超市的,因为每个月,基本上流程都是先到货然后往后月份再付款再开进来发票?这样子我们就会有一个暂估入账的分录,由于我们是小规模纳超市,分的库存商品的类别又特别多,那么做起来很多?我就问这个,暂估的分录可以不做吗?省略掉可以吗?
老师,就是是这样子的,我们是小规模公司,就是开超市的,因为每个月,基本上流程都是先到货然后往后月份再付款再开进来发票?这样子我们就会有一个暂估入账的分录,由于我们是小规模纳超市,分的库存商品的类别又特别多,那么做起来很多?我就问这个,暂估的分录可以不做吗?省略掉可以吗?我不明白,财务经理为啥要我大费周折的做这些暂估的分录呢?不烦吗?
公司每个月报了员工的个税,但是员工很久都没有发工资了。个税还要继续申报吗?还要扣吗?
老师,去年暂估成本时,记为,借:主营业务成本-暂估,贷:应付账款-暂估,是不是错了,那个主营业务成本不应该下二级分录吧,这个要如何调整。
修改公司章程认缴时间,通过法人身份登录还是个人身份登录。
老师,劳务派遣需要资质吗,税率是多少
老师你好,有ABC3个公司,A是债权人,B是债务人,现在A公司要把债权转给C公司,A公司之前做的账是借:应收账款100万-B,贷:主营业务收入,现在债权转让后,A公司要如何调账,账上才没有那100万呀
老师咨询一下村集体收到天然气站占地补偿款怎么做会计分录,支出占地补偿款又怎么做会计分录
送给客户的礼品比较贵,需要申报个税什么的吗
社保已在扣缴客户端申报,已扣款。还需要社保还需要其他操作吗。
老师,到新单位交接,税务方面,用不用看下,他的报表和电子税务局都能不能对上这些啊,具体都需要看什么,有什么注意事项
老师,老板要保护公司的中层吗
你都没听懂我说的啥意思?就是发票来了,不用冲暂估,就是冲预提费用,你这都不明白吗?
不行 要不你的发票怎么放? 还有发票不能提前做
他就是这么做的,你看,意思就是库存的借方只有一次入库的时候,懂了吗
那他这个不正规的
他就要我这样子做,她说超市的品类,太多了,再红冲重新做,不累死了?我听不懂她啥意思?你给讲解下
你好,就是暂估和发票一样的,之前暂估的不用动,只调整应付账款就行。他之前不是没有挂在应付账款过,做了预提费用,现在冲预提费用。
那不规范,财务经理为啥要那么做呢
为了减少你们的工作量。
那国家愿意吗?税务局愿意吗
税务局不查账的,没有关系,国家不管。
就是为了减少工作量,这样子做也可以,是吧
可以啊,反正你们账上也不正规。
啥叫不正规呢
你好,预提费用这个就不正规,现在早就不用这个科目了。
我们财务经理说的,这样子做账好对账
应付账款暂估也一样的
我不明白啥意思?啥叫好对账
和对方企业对账的意思 核对 核实
和对方企业对账的意思 核对 核实