你好,同学 是的,要计提的 先计提,再发放
老师 问下 社保公司部分个人承担怎么做账呢 是扣在计提工资前还是个人部分社保一起税后扣除
我想问下,计提社保费和计提工资里面都有其他应收款-社保个人部分,是不是重复计提了呢?
我想问下. 是不是工资跟个税不需要计提?社保要计提,为什么
老师,社保和公积金都是交本月的,工资是下个月发放的,社保和公积金和工资一起发放,那这个社保和公积还要计提吗,
请问老师,我们公司四月份的时候给员工把二月三月的社保都补缴起来,工资也是发的,那我需要每个月做计提工资的时候社保也计提,还是四月份要补缴的时候计提他们呢?
老师,单位建设的化粪池只给办公楼排污使用,可以把化粪池的成本记到办公楼里边吗?
定期定额申报完增值税后,定期定额自行申报怎么申报
老师,民非企业,老板申请支付物业费5000,附的合同是物业4000和供暖费1000,发票回来的是物业及供暖费共计5000,可以把这5000直接入管理费用-房租里吗?
请问中级职称考试操作说明在哪里查看
老师好,建筑公司存在异地施工,上月预交了2%的增值税和附加税,这月该怎么报税呢?账务该如何处理呢?
定期定额的增值税申报和定期定额户自行申报怎么申报。两者之间存在关系吗。
把公司2025年4月账面无形资产调整到其他非流动资产—长期资产科目,同时其他非流动资产—长期资产科目不再计提摊销,具体如何账务处理,涉及的无形资产截止2024年12月前无形资产摊销如何处理、2025年1-3月的无形资产摊销如何账务处理?
老师,请问推广服务的公司,如果没有成本发票,用员工的工资(业务员的推广服务提成)做为推广服务成本可以吗?
老师请教,刚接了一家单位的账,发现报表上短期投资为负数,请问这种是什么情况?需要调整报表吗?谢谢!
老师好,一家生产制造燕窝的,进的标签,计入原材料是吗,二级科目可以随便设立还是有规定?
那计提怎么做分录呢,而且社保和个税金额不确定,要下个月买了才晓得,怎么做金额呢?
计提个税是含在工资里面的 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
意思就扣个税的时候。怎么充应付职工薪酬,怎么做分录呢
就是你说下计提工资,社保,个税,怎么做分录。然后付个税,工资,社保又怎么做分录呢
发放工资体现个税 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交个人所得税 缴纳个税 借应交个人所得税 贷银行存款
那计提个税怎么做分录呢?还有计提社保?
计提个税是含在工资里面的 借管理费用工资===包含个税的 贷应付职工薪酬工资 计提社保 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保
你好!计提和交钱付工资是不是这样做分录,付工资涉及个税,那个分录怎么做呢?
借应付职工薪酬工资 贷应交个人所得税, 这个的
贷:是不是其他应收款呢。那不是计提还要添加一个科目
贷:是不是其他应收款呢。那不是计提还要添加一个科目 贷方应交个人所得税的
哦哦,就贷:应交税费,应交个人所得税这样吗
这样就不用计提个人所得税了噶
哦哦,就贷:应交税费,应交个人所得税这样吗 是的
这样就不用计提个人所得税了噶 是的,同学
是不是付个税时候,做借:应交税费—应交个人所得税。就不用计提个人所得税
是不是付个税时候,做借:应交税费—应交个人所得税。就不用计提个人所得税 是的 借应交税费—应交个人所得税。 贷银行存款
你不是说的个税包含在工资里的吗,这样做分录就不对呀
对的,老师给你举个例子 工资10000,个税1000,到手9000 借管理费用工资10000 贷应付职工薪酬工资10000 借应付职工薪酬工资10000 贷银行存款9000 应交税费—应交个人所得税1000 借应交税费—应交个人所得税1000 贷银行存款1000
好的明白了,谢谢老师!那之前发放工资没体现个税的,不是交个税时候,借:应交税费—应交个人所得税,那不是借方多了,不平怎么办呢,有没什么简便的方法
做一笔调整分录 借管理费用工资 贷应交税费应交个人所得税 就好了