你好,同学 是的,要计提的 先计提,再发放

老师 问下 社保公司部分个人承担怎么做账呢 是扣在计提工资前还是个人部分社保一起税后扣除
我想问下,计提社保费和计提工资里面都有其他应收款-社保个人部分,是不是重复计提了呢?
我想问下. 是不是工资跟个税不需要计提?社保要计提,为什么
老师,社保和公积金都是交本月的,工资是下个月发放的,社保和公积金和工资一起发放,那这个社保和公积还要计提吗,
请问老师,我们公司四月份的时候给员工把二月三月的社保都补缴起来,工资也是发的,那我需要每个月做计提工资的时候社保也计提,还是四月份要补缴的时候计提他们呢?
驾校承包出去后,账务怎么处理
您好,我司是一般纳税人,购买打包的物料,商家开不了专票,开普票可以吗?不然只有收据了
老师,支付员工工伤费5万,收到工伤保险赔款4万,差额1万分录怎么做?
会计上要做固定资产报废处理的话,实际需要什么手续?如果资产其实没有报废,只是闭店后股东拿走了,让会计做报废处理,那需要什么手续呢?有什么可行性的操作
老师,生产型企业出口外购的货物,采购货物的进项税可以正常抵扣吗?还是要做进项税转出?
原材料发票凭证摘要可以只写原材料及发票号,不写具体原材料的名称吗
老师有一个很基础的问题,我总是很困惑,您能帮我解答一下吗? 就是我不知道当月参保的话,当月到底扣不扣社保。。。 如果扣社保的话,扣的是当月的还是上个月的? 公积金的话,扣的是当月的还是次月的。。
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
个人去税务局代开80300的发票,需要交多少税?
老师你好:公司是销售企业,在外地的商场有营业员,是通过人力资源公司发放其工资及社保,我们公司款给人力资源公司,人力资源公司开发票给我们,请问:收到人力资源公司开过来的发票怎么入账?
那计提怎么做分录呢,而且社保和个税金额不确定,要下个月买了才晓得,怎么做金额呢?
计提个税是含在工资里面的 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
意思就扣个税的时候。怎么充应付职工薪酬,怎么做分录呢
就是你说下计提工资,社保,个税,怎么做分录。然后付个税,工资,社保又怎么做分录呢
发放工资体现个税 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交个人所得税 缴纳个税 借应交个人所得税 贷银行存款
那计提个税怎么做分录呢?还有计提社保?
计提个税是含在工资里面的 借管理费用工资===包含个税的 贷应付职工薪酬工资 计提社保 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保
你好!计提和交钱付工资是不是这样做分录,付工资涉及个税,那个分录怎么做呢?
借应付职工薪酬工资 贷应交个人所得税, 这个的
贷:是不是其他应收款呢。那不是计提还要添加一个科目
贷:是不是其他应收款呢。那不是计提还要添加一个科目 贷方应交个人所得税的
哦哦,就贷:应交税费,应交个人所得税这样吗
这样就不用计提个人所得税了噶
哦哦,就贷:应交税费,应交个人所得税这样吗 是的
这样就不用计提个人所得税了噶 是的,同学
是不是付个税时候,做借:应交税费—应交个人所得税。就不用计提个人所得税
是不是付个税时候,做借:应交税费—应交个人所得税。就不用计提个人所得税 是的 借应交税费—应交个人所得税。 贷银行存款
你不是说的个税包含在工资里的吗,这样做分录就不对呀
对的,老师给你举个例子 工资10000,个税1000,到手9000 借管理费用工资10000 贷应付职工薪酬工资10000 借应付职工薪酬工资10000 贷银行存款9000 应交税费—应交个人所得税1000 借应交税费—应交个人所得税1000 贷银行存款1000
好的明白了,谢谢老师!那之前发放工资没体现个税的,不是交个税时候,借:应交税费—应交个人所得税,那不是借方多了,不平怎么办呢,有没什么简便的方法
做一笔调整分录 借管理费用工资 贷应交税费应交个人所得税 就好了