您好!这个农产品是免税的,但是你要先去申请

老师 你好!我们是农业公司,收购了一批农户的免税蔬菜(社区开具的收据),然后进行销售并开具了销售发票。那么我们现在需要缴纳企业所得税吗?
列项目中属于免征增值税的是()。 A.超市销售的蔬菜 B.体育馆承办演唱会的门票收入 C.某企业直接进口供残疾人专用的物品 D.书店销售的注册会计师辅导书 参考答案:A:自2012年1月1日起,对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜,免征蔬菜流通环节增值税。 为何给残疾C也不是免税?
老师好,公司包地种大棚产蔬菜,这个蔬菜在美团,多多平台卖,请问这个销售蔬菜的发票免增值税吗,这种单位免企业所得税吗,谢谢啦
你好,零售行业销售蔬菜,一年开票不超500万企业所得税免吗
老师您好,一般纳税人开具的免税蔬菜销售发票,是只免增值税,不免企业所得税的吧?理解的对吗
你好,享受研发加计扣除,必须是成为高企以后,还是从开始有研发费用的时候就可以,还有加计扣除增值税是必须成为高企以后,还是从一开始就可以
公司是生产企业,是生产塑料排水管的,去年老板在国外投资了一家企业,从国内公司出口了生产水管的设备到国外的公司,因为设备是买进来就卖出去的,这种情况公司可以申请退税吗?
你好老师 我们是两家公司,一家是一般纳税人,一家是小规模纳税人,前面3年的账之前会计为了开专票,不管是哪一家公司的销售进项票都开到一般纳税人的公司,就造成了小规模纳税人预估预提的费用太多了,积累了几年的预提费用在账上,我应该怎么处理合适呢
小规模纳税人,外地发生的建筑服务,开1个点增值税,增值税交到哪个地方,谢谢
这个月税务登记,这个月用报税吗
那你未开票收入的钱呢,可能老板娘都花完了,
请问老师,税务通知社保要补缴,那么这个补缴的金额是怎么算的
在年度财务报表报送时,利润表填写了营业税金和附加总数,需要填报税金明细吗?小微企业有一定要填报吗?
我们有一个项目 是开材料发票的 采购发票和开给对方的发票都已经齐了的 但是对方说我们的材料有一点问题吧 需要我们补偿一批材料给他们 金额有二十多万 这批材料的进项票我们已经收到了 现在账面上应该怎么处理呢 因为这二十多万的材料相当于是送给他们 没有收入的
老师,请问一下2024年全部税是客户自己申报的,企业所得税1季度交了企业所得税,然后到汇算清缴发现要退税。税管员说要麽退税查账,要么自己调到不交税。然后年报自己调到不交企业所得税了。。但是税费缴纳那里 还留有1季度有企业所得税退税的。这个咋整啊?
不是自产自销 企业所得税也免吗
你好!是的,也是可以的
好的,谢谢
您好!不用客气的了