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一般纳税人,4月份重复开了一个4600元的专票,这个月报税的时候才发现,今天做了红冲,这样的发票怎么处理,分录怎么写?

2024-05-10 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-10 20:52

借:应收账款红字 贷:主营业务收入红字 销项税红字

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快账用户7838 追问 2024-05-10 21:33

谢谢老师,明白了

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齐红老师 解答 2024-05-10 22:08

客气了可爱的同学

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借:应收账款红字 贷:主营业务收入红字 销项税红字
2024-05-10
你们单位开出来的话,你红冲这个月红冲,但是你申报4月份的需要正常交。
2024-05-11
您好!你现在是正常交税。7月申报2季度的时候,看要不要退税
2022-04-13
四月份以后,然后五月份进项转出申报的时候填写附表二20行,然后六月份重新开的吗?
2024-06-19
你好你申报时候这个9% 一栏是负数,这个13% 一栏,按发票对应填写就可以,主表销项税额,是合并之后的
2021-07-30
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