你好,同学 计提坐在3月份的

老师,2月工资,3月发放,但是到4月才发放。那是不是3月的时候,只计提。等4月份做账的时候在做实际发放工资
老师好!3月份计提的工资4月份发放,那4月份申报3月份所属期工资是以4月份发放的3月份的工资申报吗?
老师,请问一下,我所属期4月份报的是3月份的工资的话,那我做计提分录的时候做在3月还是4月?
老师,请问一下就是公司在所属期3月份报的是3月份的工资,实际发放3月份工资是在4月份在银行发放的,然后老板在发放工资的时候扣的是4月份的个人社保费,请问这样我在申报个税的时候是不是应该也要这样去填?
北京社保当月社保下月社保中心扣款。那4月份发放3月份的工资。社保计提的是3月份的还是4月份的?也就是说我写分录的时候,发放3月份工资银行存款减少对应的社保计提的是3月份的还是4月份的
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗