同学你好,具体操作如下: 登录电子税务局,选择“我要办税”功能菜单,然后选择“开票业务”选项。 在“开票业务”页面,选择“红字发票开具”进入红字发票业务常用功能页面。 在常用功能页面,点击“红字发票确认信息录入”,然后选择需要红冲的票据。 确认所选票据的信息,包括基本信息、数电票票种、开具红字发票的原因,然后提交并确认。 如果受票方尚未对发票进行用途确认或入账确认,开票方可以直接全额或部分开具红字数电票。 如果受票方已对发票进行了用途确认或入账确认,开票方或受票方需在电子发票服务平台填写并上传《红字发票信息确认单》,等待对方确认。经对方确认后,开票方才可全额或部分开具红字数电票。 在对方确认红字发票信息确认单后,进行红字发票开具。这通常涉及到在红字发票开具页面录入查询条件,确认信息,然后开具发票。 请注意,具体的操作步骤和选项可能会根据不同地区的税务规定和电子税务局的具体设计有所差异。

老师。你好,我们9月份开错了一张发票,10月份才红冲,9月已经入账,红冲的发票给需要给对方吗?
老师你好,就是我这边上个月有开4张发票给对方,然后对方叫我红冲发票,说需要重新开,我以为是全部都得红冲掉,但是只需要红冲两张,我多红冲的两张是在对方不知情的情况下给他红冲的,我现在需要怎么办啊
老师,您好,10月份冲红一张9月份的普票,这个销项负数发票需要给对方吗
老师,12月份给对方开的票,对方以抵扣,现在需要红冲~对方说开过来红冲的票了,我是不是需要在税盘上查看一下?具体怎么操作老师
老师,请问一下,我们是销售方,11月份开出的电子专票10万,客户已经抵扣。需要对这张发票部分红冲,只冲5千。现在怎么开红冲发票,具体如何操作
老师,公司很多支付给供应商(很多是个人,没有发票)的款先打给我们的员工,再由他们打给对应的供应商,请问这个钱打给公司员工是,银行转账时,备注写货款还是写借款?
老师,内账是不是要把公司所有的花销都要记录下来,不管走哪个公司(账户)走的,不管走公户还是私户的都要统计出来?
啊,我们是十场,然后呢,付人工那个就是呃张三儿呃10000块钱是人工费,然后是走主营业务成本,然后呢,这张三呢,又垫付了2000块钱的那个运费,所以说我只给他啊8000块钱,这个业务如何做分录?
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。