您好,对的,这个没有递减所得税,预交增值税的
老师,你好。我想问一下,就是我去异地,因为我是小规模的嘛,然后我去异地预缴税款,然后增值税是没到30万就不用交。然后我只预缴了企业所得税,个税和印花税,然后我这个月我也是开了发票给对方。那我下个月的话,我申报的话是要申报什么税呢?我增值税要申报是吗,那我要是我没有交增值税,因为我预缴的话增值税是零,那我下个月申报增值税的时候。我是按发票上面来申报吗?
跨区域事项报告已经办理成功了,但是切换税务主管机关的时候,选其他申报,里面什么都没有,是怎么一回事,
您好老师,请问企业跨区域预缴增值税,当月(2023年1月)开的发票当时只交增值税及附加税漏缴企业所得税,现在单独申报补缴企业所得税可以吗,税款所属期不一致没事吧?
老师您好:今天是11月最后一天了,我是北京建筑服务企业,我们有个跨区项目,本月开票了,本应该跨区预缴,结果到今天想起来只做了预缴申报,没有款,未缴税款,可以在下月缴税款吗?
老师好,我们是消防工程有限公司,2023年12月份做了跨区域涉税,预缴了增值税14678.9元,附加税合计1467.9元,会计分录咋写?然后1月份申报12月增值税时,没有去抵减这部分增值税,正常申报缴纳增值税(12月份也缴纳增值税=销项-进项,会计分录也只写了12月份申报的),但是预缴的没有写,想问一下咋写会计分录
申报工商年报时,实缴社保金额是指1到12月实际缴纳的金额还是1到12月申报的金额,因为社保都是跨期申报的
老师,升一般纳税人是不含税金额累计500万还是含税金额
你好,我想问一下关于外账的问题,我们开销项出去,当时没有对应的进项库存,然后就放应付账款暂估里面(按销项金额800元),但是现在要与进项库存对冲,进项库存100元,那这种存在差额,做账系统不能直接对冲,说冲了影响成本,麻烦问一下还有什么好的解决办法吗?
净利润率,是净利润/营业收入 还是净利润/主营业务收入 哪个对? 我其他业务收入比较多
你好,请问下企业用人民币账户购买美金,当天从美元户又付货款,应该不存在汇兑损益吧,做账的金额就是实际支付的人民币吗?
经营范围有:建筑工程施工、工程技术服务等。可以开劳务发票吗?需要注意什么?
老师,24年冲红了22年销售收入,导致24年销售收入为负数了,这个有没有风险,还有就是要做连续三年的审计报告,需要调整22年跟24年销售收入不。
认缴165万,实缴10完,利润一直是亏损的,转让股权的时候,股权原值怎么填写呢
老师好,麻烦帮我解答一下这个:我们用A公司挂靠做了一个活动,现在A公司需要给我的客户开票272000元,A公司是小规模,说给我开这个272000的发票已经超了季度免税额度了,A公司要税费、请问这个怎么算
假如建筑面积7000平方,价价8500000元,把其中500平方租给另一个公司一个月。请问从价如何计算
我想问一下公司取的银行贷款,银行每个月都要收7556.25元的利息,只有转款凭证,(银行回单),没有发票 在公司做企业所得税汇缴时 能不能在财务费用中的利息中扣除呀?
可以,计入到财务费用可以