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请问本月开了1%的专票红冲了,后面又开了3%的正数专票,现在存在2%的税差怎么申报?小规模纳税人,具体报表怎么填?

2024-05-11 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 11:08

您好,这些数据系统自动生产的

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快账用户5995 追问 2024-05-11 11:17

没有生成,手动怎么填报,我现在是去更正

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齐红老师 解答 2024-05-11 11:24

您好,填写的是正数发票%2B负数发票之和的,不存在单独填写2%的差异的

您好,填写的是正数发票%2B负数发票之和的,不存在单独填写2%的差异的
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快账用户5995 追问 2024-05-11 11:28

可是负数专票是%1的税立,正数专票是3%的税立,直接减不是少交了2%的税?

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齐红老师 解答 2024-05-11 11:33

你好,没有少缴纳2%的呢税,是要交2%的税款

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快账用户5995 追问 2024-05-11 11:38

你完全没懂我意思哦,小规模纳税人3季度开了1%个点的专票20万,4季度红冲了那1%的专票20万后又开了30万的3%个点的专票,你说你是季度按多少金额交税?

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快账用户5995 追问 2024-05-11 11:38

第四季度怎么算税?

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齐红老师 解答 2024-05-11 11:50

您好,刚才还真是理解错了,抱歉。 算税金额=30W*3%-20W*1%=7000元 但是申报表的确不知道怎么填了,没遇到过。我再看看

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齐红老师 解答 2024-05-11 13:01

你好,去税务局问下吧,我这边也是怎么填都不对。抱歉,无法解答你的问题。

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