你好 不会有差额阿,之前的1%红冲掉,相当于就作废了 现在你重新开3%的,是按照3%来缴税的

小规模开票红冲之前1%的专票,然后现在开3%,申报税金有差额怎么办
小规模开票红冲之前1%的专票,然后现在开3%,申报税金有差额怎么办
老师,小规模1月开了3%的发票,后来是1%,发票没有红冲,按含税金额1%报税了,账上跟申报的收入和税额,这两个差额怎么去调账
第三季度开了专票3%和1%,第四季度红冲税率1%的专票之后,申报表应纳税额按(开具发票减去红冲金额)*3%少了红冲发票2%的税率,这种情况怎么申报?
请问本月开了1%的专票红冲了,后面又开了3%的正数专票,现在存在2%的税差怎么申报?小规模纳税人
我申报显示有差额
可以截图给我看一下吗,系统提示什么
我小规模开的都是普票,然后表四需要在免税项目里面填写这个吗
? 我没有看到你图片里面有差额阿
开的全是普票需要在表四填写数据吗?
不是,你具体的问题是什么
开的全是普票需要在表四填写数据吗?
你的问题,小规模开票红冲之前1%的专票,然后现在开3%,申报税金有差额怎么办 这个问题还有疑问吗
这个没有问题了
你好,其他问题需要重新提问的,会计学堂是要求“一题一问”的