你好,你如果想冲销的话是可以冲销的
老师好,我公司老板从公司借出200万,做账是 借:其他应收款-老板 200万 贷:银行存款200万 ,老板没还,却让之前的会计做账:借:现金80万,贷:其他应收款-老板80万, 借:银行存款120万 贷:其他应收款120万,这账上显示老板把钱还了,实际没还,我想请教一下老师,这个借方现金80万和银行存款120万如何抹平呢?
老师,库存现金发生负数,可以用其他应付款平账吗?借:库存现金 贷:其他应付款-老板
公司需要税务注销,报表中有应付账款11万多,预收账款4000多,其他应付款(老板、老板名下其他公司)共计51万多,无实收资本,库存现金1500多,报表能直接报给税务局不?
老师,库存现金200多万,老板其他应付款贷方负数也200多万,能互冲下吗?
你好,老师,之前会计交接下来的现金余额高达300多万,具体原因也不知,没办法沟通,那我看对应其他应付款两个老板名下的个人往来也很多,那我能用现金冲其他应付款吗?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
借:其他应付款,贷:库存现金吗?
对,没错的,是这么做的
那其他应付款不是越大了吗?
或者库存现金越大了吗?老师
哦,看了一下,贷方负数就是借方的意思,不能这么冲
意思是两个资产类科目不能互冲吗?
是的,没错的,是这个意思
哦,那前边你回答错了
是刚才抱歉 是我看错科目了 真不好意思