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老师,这个贴现怎么做账务处理?这个票据上都看不到谁付的票据

老师,这个贴现怎么做账务处理?这个票据上都看不到谁付的票据
2024-05-11 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 16:52

借:银行 2033824.26 财务费用-利息 20774.27 贷:应收票据 2054598.53 ,不用写是谁付来的,因为我们账上应收账款冲平了,

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快账用户6734 追问 2024-05-11 16:57

借:应收票据,贷:应收账款,是有这一笔吗?那就是销售货物的时候有这一笔对吗?

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齐红老师 解答 2024-05-11 17:00

您好,是的,收到承兑汇兑时就做这个分录 不是销售货物时

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快账用户6734 追问 2024-05-11 17:03

那还是回到,应收账款不知道是谁,这个只是贴现,应该还是有一张承兑汇票是吗?根据汇票贴

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齐红老师 解答 2024-05-11 17:04

您好,是的,我们收到这个承兑,在网银可以打印的,

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快账用户6734 追问 2024-05-11 17:07

老师,左上角有个贴现汇票,出票日是2024-4-9,这个是汇票出票日还是汇票贴票日

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齐红老师 解答 2024-05-11 17:09

您好,这是 汇票出票日  汇票贴票日是 2024.4.10

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快账用户6734 追问 2024-05-11 17:22

那就是我这边还少一张汇票是吗?贴现是凭收到的汇票贴的。第一次碰到这个业务,谢谢老师的耐心解答

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齐红老师 解答 2024-05-11 17:28

您好,是的,我们收到这个才能贴现,您要早在这里问,贴现不合算的,2万多利息,背书给供应商就行了呀,承兑也是钱一样的

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快账用户6734 追问 2024-05-11 17:30

我这是五月份新来的企业,公司票据业务比较多

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齐红老师 解答 2024-05-11 17:38

您好,票多更不要贴呀,我们一月有1000多万,直接背书给供应商

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快账用户6734 追问 2024-05-11 17:50

这个是对方付费用,我们自己没贴过,收到汇票我们也是背书转让,我们一个月也不少呢

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齐红老师 解答 2024-05-11 17:51

哦哦,那就好,这个贴现的钱太多了

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借:银行 2033824.26 财务费用-利息 20774.27 贷:应收票据 2054598.53 ,不用写是谁付来的,因为我们账上应收账款冲平了,
2024-05-11
如果是不附追索权的,贴现时: 借:银行存款(实际收到金额) 财务费用(贴现息) 贷:应收票据(面值) 附追索权的情况下,贴现时现在新准则的处理是当作企业向银行借款: ①企业向银行贴现时: 借:银行存款 财务费用 贷:短期借款
2020-05-02
你好 借 银行 财务费用 贷应收票据  
2022-03-15
可以直接入账 借:管理费用 贷:应付账款或其他应付款
2021-03-17
同学你好 那你有这个科目吗 是你们收到的汇票嘛
2022-03-04
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