您好,这个的话,是不需要的,不要
请问去年的固定资产出售已做清理分录,但是忘了做销项税额没交增值税,收入做了营业外收入,今年补交增值税怎么去填表和调账呢?不是税务查到,自己内部调整,汇算清缴调减这笔增值税不用在今年增值税报表里填吗?老师能说详细点吗?
老师 我们是农产品企业 去年的农产品进项今年才核定完,核完之后有10万需要做进项转出,这种情况我该怎么调去年的账,汇算清缴应该怎么填报
老师你好,在22年的时候调了一笔账,以前账上的固定的资产清理掉了但没有发票这个在汇算清缴的时候需要调增,但是汇算清缴时忘记调整了,23年汇算清缴时在做调整可以吗
老师,23年初缴了几百块钱的所得税,后面一直亏损,汇算清缴时有这几百块钱的退税,不想退税的话就在105000表里面第30行账载金额那里倒退填一个数字可以吗?
老师你好,请问22年政府部分延交的部分金额已经在22年汇算清缴做了纳税调增,但是23年还是没有付完22年延交部分,请问23年的汇算清缴还需要做这一笔纳税成本的纳税调增吗?
我公司损赠公益事业,也收到扣赠发票,可以做进去吗
个体户经营所得申报,没有收入,只有成本费用,可以0申报么?
老师,请问员工跟公司承包销售业务,他是要以个体户跟公司签然后开发票给公司吗?还是提成做到他工资里面?
老师早上好,请问下申报印花税买卖合同,销售合同税目都是买卖合同吗?
商贸公司交印花税按营业收入十营业成本交可以吗
老师,您好~想咨询下,罚没支出所得税不能扣除,这个具体条文出处是源自?公司业务取得印花税完税凭证中列式了印花税与滞纳金两种明细。这种情况下,会计核算需要分开处理吗?还是一笔?
老师,季报的时候先报财务报表还是报企业所得税报表?谢谢
以前做的会计分录没注意,销项税额都选到销项税额的递减科目了,现在可以做个调整调到销项税额里吗,要是可以的话会计分录怎么做
老师接了一家小规模,代账公司,本季度只开了一张票,没有采购合同,销售合同,成本按照收入70%结转的,那采购分录要不要做上?
老师,我们是牧业公司,养牛的,5 月份处理淘汰了 4 头繁殖母牛,分录怎么做?包括结转成本,税费。麻烦有相关经验的老师回复我,
但是比如农产品进项是100 去年记账分录是: 借:主营业务成本-100 借:应交税费应交增值税(进项税额)100,这里不是会影响到去年的成本吗,今年汇算清缴不用填吗
嗯对,这个是不需要的,不要