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老师,请问一下我们公司的账,去年在代账那里每个季度给我们暂估了30多万的应付账款,当时也没有告知我们,现在账4月份拿回来了发现去年给我们暂估了八十多万

2024-05-11 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 21:20

您好,23年所得税汇缴申报了么, 这个暂估如果是有依据的,只是没有来发票,账不用调,汇缴时纳税调增,以后来发票了,再来更正申报这个所得税申报表, 2.如果这个乱暂估的,把分录全冲回去,调整后数据申报2023年的年报和所得税汇缴申报表

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快账用户2312 追问 2024-05-11 21:29

就是去年代账公司没有告知我们,她们自己暂估的,十分恼火。要我们自己去找票,现在开回来了五十多万

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齐红老师 解答 2024-05-11 21:35

哦哦,代账做的账就是这样的,那还好,我们只要调增20多万了

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快账用户2312 追问 2024-05-11 21:39

现在说汇算清缴她们会做,账已经拿回来了会计分录我要怎么做

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齐红老师 解答 2024-05-11 21:45

您好,暂估的对方科目是应付款么  借:以前年度损益调整(负)贷:应付账款-暂估(负)   因为在我们自己的利润表里会计利润没有变不会因为纳税调增了费用改了我们的利润表增加利润, 这个分录又能把我们会计利润表调成正确的了。

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快账用户2312 追问 2024-05-11 22:55

代账公司暂估时用的是借主营业务成本,贷应付账款-暂估

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快账用户2312 追问 2024-05-11 22:59

拿了票的五十多万分录,和没有取得票的二十万的分录,

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齐红老师 解答 2024-05-11 23:01

您好,那就是上面分录把 二十万 冲了,

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快账用户2312 追问 2024-05-11 23:04

收票的50万呢

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齐红老师 解答 2024-05-11 23:06

您好,要做2个一正一负的分录,只是为了把发票放在分录里, 没来票的部分只做一个负分录,为了把   应付账款-暂估 冲平

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快账用户2312 追问 2024-05-11 23:06

收票50万按你写的分录吗

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齐红老师 解答 2024-05-11 23:08

收50,只是为了把发票放在分录里 借:以前年度损益调整(负50)贷:应付账款-暂估(负50)   再:借:以前年度损益调整(50)贷:应付账款-暂估(50)   收30,应付在下2分录里为负20,正好把应付冲平了,因为20以后不来票 借:以前年度损益调整(负50)贷:应付账款-暂估(负50)   再:借:以前年度损益调整(30)贷:应付账款-暂估(30)  

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快账用户2312 追问 2024-05-11 23:16

好的,谢谢!另外收50万票有15万钱没付,要6月份才付有没有影响

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齐红老师 解答 2024-05-11 23:18

您好,没有影响 的哦

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快账用户2312 追问 2024-05-12 08:02

老师,就是现在这开回来50多万的票,款都是要6月付款,你给我第一笔分录放发票已经把应付款-暂估冲了,付款时贷:银行存款,借方用什么科目,还是用以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2024-05-12 08:09

您好,借方 其他应付款,第二个分录不是有么

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您好,23年所得税汇缴申报了么, 这个暂估如果是有依据的,只是没有来发票,账不用调,汇缴时纳税调增,以后来发票了,再来更正申报这个所得税申报表, 2.如果这个乱暂估的,把分录全冲回去,调整后数据申报2023年的年报和所得税汇缴申报表
2024-05-11
要调增的哦 因为你汇算清缴的时候没有发票
2024-04-28
你好,汇算清缴之前,能取得相应发票吗? 
2024-04-27
你好,那你看下你实际有购入吧,只要实际有购入就没有问题,如果是虚增的就有风险。
2024-05-01
第一转给员工的要让员工拿到 发票冲销借方其他应付款 第二要把暂估的这些成本会计分录冲销了,毕竟都不是真实的
2024-04-26
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