您好,23年所得税汇缴申报了么, 这个暂估如果是有依据的,只是没有来发票,账不用调,汇缴时纳税调增,以后来发票了,再来更正申报这个所得税申报表, 2.如果这个乱暂估的,把分录全冲回去,调整后数据申报2023年的年报和所得税汇缴申报表

老师,请教个问题,我们酒店是去年10月开业的,当时待摊时有好多发票还没收到。做在暂估里,借长期待摊费用,贷应付账款暂估,现在发现有几笔发票收不回来了,怎么做调整,谢谢老师
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
我们公司是活动公司 一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录 借:主营业务成本-活动成本 贷:应付账款-暂估 现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票 安装费21万 这个金额也是我暂估的金额 现在我想问一下 就是发票回来了怎么做账 怎么冲掉之前的暂估 还有我去年做的那个暂估分录是否正确
老师,刚从代账那拿回的账,转账给员工的款(无票)都入到其他应付款借方,每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万,贷 应付账款-暂估应付款30万,一年下来暂估应付款有一百多万了,我们公司哪有这么多成本发票
老师,刚从代账那拿回的账,每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万,贷 应付账款-暂估应付款30万,去年下来暂估应付款有八十多万了,如果汇算清缴不去调,账拿回来今年去开到发票冲回来,有没有问题
公司改名了,重刻章必须拿旧的才能刻新的吗?若不需要是不是得登报之类的。
你好!老师,我进到电子税务系统里,查到取得的发票里,有些费用发票无人来报销,也查不到经办人,要怎么处理呢
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师晚上好,中级报名网址是哪个呢
老师,你好!给对方单位开具数电发票专票,可以不输入地址和开户行信息吗?谢谢
老师 请问我明天去税务所开通税务登记和税种核定,数电发票,需要带什么资料过去
老师,我想问一下,我们进项票开回来的名称是钢结构(厂家说都是这样开的),但是我们给总承包单位的是成品H形实腹钢柱 Q355B、成品热镀锌钢拉条 Q235B、地脚螺栓 M24、地脚螺栓 M27,这些名称和钢结构是一样的东西,在做结算资料的时候,是用的开票的这些名称,我就想请教一下老师,这种能正常抵扣吗?
我们企业的股东是政府100%持股,有商业用房和厂房给企业用,企业代持这些房产和厂房经营,都已租出去了,产生利润后,分红给政府,有协议,并且我们企业是需要做固定资产的,已入固定资产并每期计提折旧,入固定资产时贷方做的其他应付款,我们现在是把这个其他应付款当递延收益每期做营业外收入?还是把其他应付款转到资本公积?
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
就是去年代账公司没有告知我们,她们自己暂估的,十分恼火。要我们自己去找票,现在开回来了五十多万
哦哦,代账做的账就是这样的,那还好,我们只要调增20多万了
现在说汇算清缴她们会做,账已经拿回来了会计分录我要怎么做
您好,暂估的对方科目是应付款么 借:以前年度损益调整(负)贷:应付账款-暂估(负) 因为在我们自己的利润表里会计利润没有变不会因为纳税调增了费用改了我们的利润表增加利润, 这个分录又能把我们会计利润表调成正确的了。
代账公司暂估时用的是借主营业务成本,贷应付账款-暂估
拿了票的五十多万分录,和没有取得票的二十万的分录,
您好,那就是上面分录把 二十万 冲了,
收票的50万呢
您好,要做2个一正一负的分录,只是为了把发票放在分录里, 没来票的部分只做一个负分录,为了把 应付账款-暂估 冲平
收票50万按你写的分录吗
收50,只是为了把发票放在分录里 借:以前年度损益调整(负50)贷:应付账款-暂估(负50) 再:借:以前年度损益调整(50)贷:应付账款-暂估(50) 收30,应付在下2分录里为负20,正好把应付冲平了,因为20以后不来票 借:以前年度损益调整(负50)贷:应付账款-暂估(负50) 再:借:以前年度损益调整(30)贷:应付账款-暂估(30)
好的,谢谢!另外收50万票有15万钱没付,要6月份才付有没有影响
您好,没有影响 的哦
老师,就是现在这开回来50多万的票,款都是要6月付款,你给我第一笔分录放发票已经把应付款-暂估冲了,付款时贷:银行存款,借方用什么科目,还是用以前年度损益调整吗
您好,借方 其他应付款,第二个分录不是有么