当时做了应付帐款的吗 借固定资产 贷银行存款 应付帐款 现在 借应付帐款贷银行存款

老师,请教一个问题。新开企业,购买固定资产,已经按合同支付了不含税货款,现在距离购入固定资产已有差不多半年,我方一直未付13%的税款,对方也一直未开票,但是机器已投入使用,我这边怎么做比较合理?难道是暂估入库,入库隔月就提折旧,然后等开票了,再补记税费分录?
老师你好,我购买了一个机器呢,他120万,我每个月都从公账转3万里面,就拿这笔钱支付给对方,那我做两笔是一个支付机器的费用,一个是购入机器的分录,那还有一个是什么分录?我是不是到时候交完这个款了,要做一个固定资产折旧啊?
老师您好 我是小规模采矿业 我公司向个人购买了台挖机(二手) 先付一部分款给个人(无发票)剩余按揭款也由我们付(无票)这个发票以后都没有 这个怎么做账 怎么入固定资产
老师你好,我们买了机器设备,是6月份买的,但是我们是分开两次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的时候是借:应付账款-3500 贷:银行存款。但是发票6月就已经到了,我是不是应该入固定资产呢?就是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。到次月的时候,就是借:应付账款,贷:银行存款,剩下的那3500
老师你好,前两个个月购买了一台机器,金蝶系统已经入了固定资产,没有付清款,4月份付款一部分,怎么录入凭证?
我刚接手,之前没看到她做的应付账款的凭证!
那你看下支付了多少 写了多少固定资产的吗
固定资产是24万,4月份支付3万
现在我直接借固定资产,然后贷银行付款?
不能 修改之前的借应付帐款3 贷固定资产 借固定资产24贷应付帐款 借应付帐款贷银行
之前会计做的固定资产
他之前少做了,现在需要返回来。红冲了3万,然后再做24万的。
怎么红冲?我也不太懂
现在怎么借,怎么贷?
她当时入的时候,就漏入了应付账款24万对不对?之前会计搞得乱七八糟
老师,现在是这样子做吗
借应付帐款3 贷固定资产 借固定资产24贷应付帐款 借应付帐款贷银行 写了
请问我这样录入对吗?上面图片
可以 还有一步来 做固定资产
最后一步这样吗? 借:固定资产24万 贷:预付货款24万
用应付账款都用应付账款比较合适吧,别用预付账款
好的,明白
谢谢老师
不用客气,周末愉快