那设备是几月份到的,六月份还是七月份。

我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
老师好 ,请问一下公司买了一套家具,款项是3月支付的,发票和家具是6月份送到公司的,3月份付款时的分录如果有设预付账款是不是应该是借:预付账款 贷:银行存款,如果没有设预付账款科目是不是应该是借:应付账款 贷:银行存款 6月份收货及发票时借:固定资产 贷:预付账款或者应付账款,7月份计提折旧时借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
老师你好,我们买了机器设备,5月买的,7月才开票,我做的是借:应付账款,贷:银行存款。做固定资产的话,他开的是普票,还是借:固定资产 应交税费—进项税额,贷:应付账款 。这样的嘛?
老师,5月 6月 分别买了一批原材料,是借:应付账款,贷:银行存款。7月把发票分别开过来了,5月500多,6月3000,我能不能一次性冲掉3500 ,借:原材料 应交税费 贷:应付账款
已认证抵扣的进项发票冲红了又重开怎么做账
公司会计让统计取得发票就是进项发票的金额,销售额就是大概数,怎么确定这个月的进项票够不够呢?
员工2025.10入职,在本公司补缴了7-9月医保,补缴的这部分计入工商年报的医保缴费金额吗
老师好,公司购买电脑,手机用于招待送礼和办公使用,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
问一下税负率综合税负率是有没有扣除固定资产的进项税额,我这里有扣除固定资产和没有扣除固定资产2个。
老师你好问下,建筑项目平时发生的管理后勤费用,未入项目核算的,只能平摊后勤的费用吗?
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
老师您好 ,我单位因先开销项后取得进项被税务局认定虚开 我们怎么处理合适
出口服务可以申请进项发票的退税吗?
6月就到了
我们是6.27号付款的,然后他们6.30号开票,并且机器也一起过来了
那就六月份借固定资产 贷银行 应付账款