你好,是需要设置相应明细科目的
请问老师,小规模应交税费,2级明细科目应交增值税科目下还需要设置3级明细科目么?
老师请问一下这个情况怎么登账就是有应交税费未交增值税上面明细账没有设置是要登一个嘛
老师请问一下这个情况怎么登账就是有应交税费未交增值税上面明细账没有设置是要登一个嘛 因为这个明细账后面没有设置那个未交增值税需要我自己设置一个吗
老师您好,请问手工帐下,小规模我是先登记应交增值税明细账。然后在结转减免增值税呢?
请问老师,应交税费–未交增值税登记明细账的时候是登在三栏明细账里吗?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢