你好这个严格来说你应该当不开票收入申报。
我们从甲方购买一辆车,对方给我们开增值税专用发票,本来我们要卖出这辆车,但是最终没卖出去自己使用,为了能让车上户,我们自己给自己开了上户票,这个业务应该如何处理
老师我单位收到的进项票已经认证了,但是对方红冲了,我这次在增值税发票系统中看不到红票,我申报增值税的时候怎么操作
老师,我们公司一般纳税人,之前在别的公司买了2辆二手货车当时对方也没有开发票,现在我们又卖给了个人,我在增值税申报的时候怎么申报
老师,我们单位卖了一辆车,但是对方没让开发票,这个申报增值税的时候怎么申报?
老师麻烦问下,我们单位固定资产清理,卖掉了一台车,交易发票58000,没有税。现在申报的时候收入里算了58000,但是税金没有,这个税,申报时应该怎么填?
老师好,请问第2问预计负债的金额怎么计算,怎么理解,应该是多少?图3是正确答案,但600好像咋列算式都出不来这个结果。我个人觉得〔第3问说22年末〕,那它计算肯定不能用第3年才给出的25600。其实我觉得应该(26000-24000)=2000,再推导无非就是按权责发生制×个70%=1400
旅游行业,差额开票,开票金额一个月下来假设5000元的销项税额,由于抵扣的成本不够,最后要交增值税10000元,会计分录怎么写
老师,我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一个人,但是背后是同一个老板!请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税!请问还需交吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
海关申请产地证这个要如何做,我们公司是从贸易公司进的货,我要填供货方的再上一游企业吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
如果以后要是开票的话,该怎么办?冲减收入吗
你好是的,做不开票收入的负数。
好的,谢谢老师!
你好,不用客气的了。