如果已经认证的进项发票被红冲了,在申报增值税时需要进行以下操作: 1.在增值税发票系统中,点击“抵扣发票管理”菜单,选择“进项发票查询”。 2.在“查询条件”框中,选择对应的发票类型和开票日期范围,点击“查询”按钮。 3.在查询结果中,可以看到被红冲的进项发票的状态为“已红冲”,但在“发票代码”、“发票号码”、“开票日期”、“货物名称”等信息中会显示红色。 4.选中需要申报的进项发票,点击“选择”按钮,再点击“提交”按钮。 5.在弹出的窗口中,确认选择的进项发票无误后,点击“确认”按钮即可完成申报。

老师,我们销售平衡车的同时有附带赠品给,购买的赠品我们应该计入哪个会计科目的二级明细?
老师晚上好,25年的进项税额能留到26年抵扣吗?
老师,请问如果是代账小规模企业,年销售收入才100万,会不会要审计的?
你好老师,我们小规模运输公司,买大车的时候花了10万,现在卖了3万,之前入了固定资产,我咋做分录呀
老师,我们是销售健康食品产品,产品礼盒包装入主营业务成本还是入销售费用
公司是商场,商场内部基本的装饰,贴纸,过节气氛装饰这类的费用应该走什么科目
对公收到一些钱,没给对方开发票,可以么,对方也没要
备考注会,上班摸鱼是看讲义好点还是 做题比较好点,哪个效率高点呢
董孝彬老师,电商报送新规是不是要求平台第三季度就要报送数据?
老师好,下个月进项抵扣发票需要在今天勾选完吗?还是下个月报税前勾选