如果已经认证的进项发票被红冲了,在申报增值税时需要进行以下操作: 1.在增值税发票系统中,点击“抵扣发票管理”菜单,选择“进项发票查询”。 2.在“查询条件”框中,选择对应的发票类型和开票日期范围,点击“查询”按钮。 3.在查询结果中,可以看到被红冲的进项发票的状态为“已红冲”,但在“发票代码”、“发票号码”、“开票日期”、“货物名称”等信息中会显示红色。 4.选中需要申报的进项发票,点击“选择”按钮,再点击“提交”按钮。 5.在弹出的窗口中,确认选择的进项发票无误后,点击“确认”按钮即可完成申报。
老师,我们收到的增值税专用发票,有退款需要冲红,但是我们已经抵扣了,现在申请开具红字增值税申请表怎么操作啊?
#提问#我司是购货方,10月认证了客户开给我司的进项发票,但是发票本身还没有收到,现在我进增值税发票综合平台,显示此发票已红冲,我方10月已申报抵扣但未收到发票,请问这要怎么操作吗?
请问老师 我公司是购买方 收到的进项发票在2月份已认证了 现在由于价格不同销售方要求我方把已认证的发票做红字发票 这个红字发票后 我在申报3月份增值税的时候要怎么处理?
老师我单位收到的进项票已经认证了,但是对方红冲了,我这次在增值税发票系统中看不到红票,我申报增值税的时候怎么操作
老师,我收到对方一张专票,已经认证了,但对方在我没有给他开红字信息表,她就直接开了张红字发票,我做了进项税额转出,但今天申报增值税比对不过去,我这边需要怎么处理?
老师个体工商户小微企业3季度不含税销售额287723.98,填写增值税申报表把这个数字填到免税销售额未达起增点销售额,出现感叹号是什么意思
老师,我们账上从2020年开始,应付账款~暂估入账一直有挂账,差不多有200万的暂估金额,导致我2025年期初数一直有余额,这种情况怎么调整
老师 申报企业所得税时,职工薪酬中已计提成本费用的职工薪酬包含本年计提的工资和社保,福利费等,那实际支付给职工的应付职工薪酬包含哪些
一些公共费用到底是按成本来摊,还是按销售额来摊,还是按利润来摊,还是按产值来分摊,老师是按什么来分摊
老师,我们是一般纳税人,销售花木的。开回来的进项票是免税的,那抵扣部分怎么入账呢?
一般纳税人,不含税销售后,客户说要开票那需要收几个点才不会亏。例如原本不含税销售总金额10万元
各位老师大家好,我们合作社有种菜的,也有养羊的,那么喂羊工资的工资怎么入账呢,请老师们指点一下,谢谢
老师,我想问一下,银行贷款的贷款合同需要交印花税吗?还有银行利息收入需要计入营业外收入缴纳增值税吗?还是说这个营业外收入如果交增值税或者银行贷款合同需要缴纳印花税需要根据实际情况才缴纳税费,是哪种情况?
请问下,公司把车给卖了,开了销售发票,做账的时候贷方走固定资产清理科目,导致本月销售收入和税务比对不符,请问分录怎么做
老师,精斗云6-8月账没做,我没看直接做了9月的要怎么整呀,9月的账都快做完了