105000表格里面调整,不能直接在主表里面修改

汇算清缴里收入需要调增,是直接在主表里填正确的数还是在纳税调整项目明细表中填?如果在这填写 填在那一行
2022年暂估了一比成本分录,直接是借:主营业务成本140万。贷 :应付账款-暂估140万。我现在汇算清缴调增加,是填在A105000表 45行 其他栏吗?还是填在哪里呢
2022年暂估了一比成本分录,直接是借:主营业务成本140万。贷 :应付账款-暂估140万。我现在汇算清缴调增加,是填在A105000表 45行 其他栏吗?还是填在哪里呢
老师,汇算清缴,营业成本增加了5万。这个5万直接增加在支出表还是?如果直接增加在支出表里会导致跟第四季度申报的成本不一致。写在其他栏次那里?
老师你好!汇算清缴时营业外支出需要填写在A105000表27行与了取得收入无关的支出里面吗
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
小规模为什么季度没超三十万的营业额,但是发票额度不够用 总是得调整额度
老师好,我们给客户维护服务,开的服务类发票,需要用一个服务器,这个服务器是我们用于这项工作的硬件,是我们负担的,这个服务器怎么做账
老师我们是小规模生产企业再算成本时失误把一种材料算错了导致其他材料也错了,年底才发现,要怎么办
老师,新开办的个体户核定征收每月100000,税率10%,各地税务局都可以通过吗?
非学历教育可否做个税扣除?
非首单出口,次年4月申报期截止没有完全收汇,只能做免税处理,不能退税,是此次出口都不能退税了吗?还是收回的款对应的不能能退税?