你好,按调整之后的印花税金额计入税金及附加,把滞纳金计入营业外支出栏次,同时做纳税调增处理
老师,我们公司是去年10月成立的一般纳税人,去年12月份发生了一笔业务,这笔业务的印花税我们是年后才申报才缴纳的,136块钱。现在汇算清缴要把这136的印花税,去做调减吗?还是可以把这136留到今年再抵扣?
老师,公司2021年发生了一笔印花税滞纳金0.08元,但当年汇算清缴时未调增,2022年汇算清缴时提示如下,我需要在22年的表里把0.08元调增吗
老师好,公司本月决定调增去年的实收资本,产生的印花税补缴在汇算清缴的哪个表单中填写,请教
2023年补交了2022年印花税并产生滞纳金,正在做2022年汇算清缴出现风险仪式,本期产生过印花税滞纳金未填报A105000第19.20行,这个是2023年补交的不是应该2023年汇算清缴时调增吗?
老师,请问一下2023年缴纳22年印花税滞纳金,在23年缴纳的时候用的是年度损益调整科目,在今年进行23年进行汇算清缴的时候需要做调整吗?
贷款100万到手九十万三年还,先息后本,这样的利息高吗?
老师你好,请问冲减采购价,然后减少发出商品期末数,是否相当于有盈利了?可否举个例子,因为我们发现从母公司高价买入,我们低价买卖出,亏损了,然而我们一直用高价作为成本,高估发出商品的库存数。
公司差个人应付款2000万,这个需要公司向个人 写借条吗?
电商的企业,信息技术服务*软件服务费算什么费用?
电商的企业,信息技术服务*软件服务费算广宣费?按照收入15%扣除比例吗?
账上利润分配5千多万,有什么办法
老师 这两道题目是不是矛盾了,肖老师的解释每股收益分析法和资本结构没有关系?
老师,我想问一下我在新系统做信息采集的时候,只做了全日制的中专学历采集,非全日制大专学历没采集,能参加中级职称考试吗?
老师 客户叫我开一张全额发票,请问全额发票是什么意思
老师,电脑坏啦去年的帐丢了,重新做的,但是跟原来不太一样,发现了两处记错的地方。报表也不一样了?用不用改申报表啊?去年的年报都已经报完啦啊。 利润表比之前少啦
把滞纳金计入营业外支出栏次,是放在成本支出明细表里哪一行次?
你好,计入 营业外支出—滞纳金 栏次
没有这个栏次,有罚汉支出和其他
你好,那你可以计入 其他 栏次
纳税 调增处理是填 在纳税调整项目明细表中20行(八)税收滞纳金、加收利息这一行吗
你好,是的,是这样的
老师,平台违约金,处理非流动资产,平台的一些无法收回的红包款,押金等营业外支出需要 调增吗
你好,这些损失可以据实扣除,不需要调增的。
老师,请问汇算清缴A105080表中账载金额本年 折旧 摊销额是只填23年的折旧摊销额吗,还是说要填累计 的所有 数据?税收金额 中的税收折旧摊销额又是填哪年的?
我这里提示这样的错误,是哪里错了
不同问题,请重新提问,谢谢配合