你好,按调整之后的印花税金额计入税金及附加,把滞纳金计入营业外支出栏次,同时做纳税调增处理

老师,我们公司是去年10月成立的一般纳税人,去年12月份发生了一笔业务,这笔业务的印花税我们是年后才申报才缴纳的,136块钱。现在汇算清缴要把这136的印花税,去做调减吗?还是可以把这136留到今年再抵扣?
老师,公司2021年发生了一笔印花税滞纳金0.08元,但当年汇算清缴时未调增,2022年汇算清缴时提示如下,我需要在22年的表里把0.08元调增吗
老师好,公司本月决定调增去年的实收资本,产生的印花税补缴在汇算清缴的哪个表单中填写,请教
2023年补交了2022年印花税并产生滞纳金,正在做2022年汇算清缴出现风险仪式,本期产生过印花税滞纳金未填报A105000第19.20行,这个是2023年补交的不是应该2023年汇算清缴时调增吗?
老师,请问一下2023年缴纳22年印花税滞纳金,在23年缴纳的时候用的是年度损益调整科目,在今年进行23年进行汇算清缴的时候需要做调整吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
把滞纳金计入营业外支出栏次,是放在成本支出明细表里哪一行次?
你好,计入 营业外支出—滞纳金 栏次
没有这个栏次,有罚汉支出和其他
你好,那你可以计入 其他 栏次
纳税 调增处理是填 在纳税调整项目明细表中20行(八)税收滞纳金、加收利息这一行吗
你好,是的,是这样的
老师,平台违约金,处理非流动资产,平台的一些无法收回的红包款,押金等营业外支出需要 调增吗
你好,这些损失可以据实扣除,不需要调增的。
老师,请问汇算清缴A105080表中账载金额本年 折旧 摊销额是只填23年的折旧摊销额吗,还是说要填累计 的所有 数据?税收金额 中的税收折旧摊销额又是填哪年的?
我这里提示这样的错误,是哪里错了
不同问题,请重新提问,谢谢配合