你好,你分是不是在2022年缴纳的,如果是的话,需要。

老师,2021年年底利润表中是亏损25万,期中有一份20万的加工费发票再2022年做汇算清缴前拿不到,汇算清缴时调增了20万,请问下我账里需要做什么吗
老师,公司2021年发生了一笔印花税滞纳金0.08元,但当年汇算清缴时未调增,2022年汇算清缴时提示如下,我需要在22年的表里把0.08元调增吗
老师,我21年计提了一笔职工薪酬在汇算清缴时既没有实际发放也没有纳税调增。我现在准备直接把该笔职工薪酬截止今年汇算清缴还未发放的部分调增在22年企业所得税汇算清缴里,还是该笔职工薪酬全额调增,不管发没发?
老师,您好,请问今年单位公户收到的退回去年多交的印花税4元,我做的分录:借银行存款4元贷税金及附加4元。今年汇算清缴时需要纳税调增4元吗?具体填在哪一列调增呢?还要更正去年汇算清缴表减少4元吗?
老师,23年3月的时候,补交了22年的印花税,产生了2.14元的滞纳金,当时,缴税的时候没注意,税金和滞纳金一起都计提到税金及附加了,现在汇算清缴了,我该怎么做
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
半成品和在产品有什么区别?
我们有个项目挂靠别的单位 我们给他们开了一部分发票 剩余一部分发票另外一个分包方开 剩余的分包方还给我们开一点 这样弄可以吗
是在21年发生并缴纳的,但当年汇算清缴时没调增,22年出现的风险提示
你好,你再核实一下吧,这里应该不会的。他都是当年提示当年的。