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我固定资产合同金额100万含税,按合同金额入账,付了一部分,只收到一部分发票,有进项税额,要怎么做账务处理

2024-05-13 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-13 12:15

同学,你好 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款 其他应付款

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快账用户6905 追问 2024-05-13 12:16

进账不确定啊,还没收到进账发票

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齐红老师 解答 2024-05-13 12:17

同学,你好 只收到一部分发票,这部分进项先录入

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快账用户6905 追问 2024-05-13 12:19

我借固定资产含税价100,待其他应付款,我付了40万,借其他应付款40万,待银行存款40万,我的进项税放哪?

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齐红老师 解答 2024-05-13 12:20

同学,你好 你只收到一部分发票,这部分发票金额金额、税额是多少

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快账用户6905 追问 2024-05-13 12:20

发票价税合计40万,进项5万

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齐红老师 解答 2024-05-13 12:22

同学,你好 借:固定资产   35%2B剩下不含税金额 应交税费-应交增值税-进5 贷:银行存款40 其他应付款

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同学,你好 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款 其他应付款
2024-05-13
同学,你好 借:库存商品、费用 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款
2024-05-13
您好 按照实际支付的59000做账务处理就好了
2020-11-19
您好 要换算成不含税价来入固定资产挂往来 发票来了进项税额金额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2020-10-30
借预收账款贷主营业务收入、应交税费一直都是和他挂着预收账款。
2024-06-03
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