同学你好 对的 纳税调整项目明细表调增
在做企业所得税汇算清缴时,相关成本数据有调整,清缴年报中需要填写的财务报表和利润表需要按调整后的新数据申报吗
汇算清缴里的企业所得税年度纳税申报表填报表单,是看企业需要填哪些,自行选择么?有强制需要填写的表单么
增值税在企业所得税年度汇算清缴的相关申报表中填在哪里?
请问2023年暂估的成本,在2024年5月31日之前没有收到发票,帐应该怎么填,企业所得税年度汇算清缴申报表应该怎么填
无形资产(土地)因政府征收变成持有待售资产,在做企业所得税汇算清缴时,需要把相关的数据填到【企业所得税年度纳税申报表填报表单】的哪个表单里
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师我在打扰你一下,就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款!!!小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗?并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
老师,无形资产(土地)因政府征收变成持有待售资产,在做企业所得税汇算清缴时,需要把相关的数据填到【企业所得税年度纳税申报表填报表单】的哪个表单里呢
1.A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表:这个表单用于填报企业的基本经营情况、有关涉税事项情况、主要股东及分红情况等。虽然它不直接涉及具体的资产变动,但可能需要填写关于资产处置或政府征收等事项的基础信息。 2.A105000 纳税调整项目明细表:这个表单用于填报各类纳税调整项目,包括资产损失、特殊重组、不征税收入、免税收入、减计收入、减免税项目所得、抵扣应纳税所得额、加计扣除、加速折旧、特别纳税调整应税所得、不允许抵扣(结转)的应纳税所得额、所得减免等优惠明细。如果因政府征收导致的无形资产(土地)处置产生了税务影响(如损失或收益),则可能需要在该表单中进行相应的纳税调整。 3.A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表:如果无形资产(土地)的处置导致了资产损失,并且该损失可以在税前扣除,那么需要在这个表单中填报相关的信息。
老师,这是放在了持有待售,还没有收到款项,没有具体的损益数据,这种是不是只用填第一项的表就行了
同学你好 对的 是这样的