你好!可以确认项目无票收入

请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
各位老师,我想请教下建筑企业由于甲方拖欠工程款不付,通过打官司收回了所有结算金额及利息,但是有部分结算和利息没有开票给对方,以后也不会补开,未开票的结算和利息应该怎么做账
老师,有家小规模企业2022年1月注册成立,开始交代账公司做到2023年末,这两年的账本里是给老板每月发工资费用化了,但实际上老板个人垫付了大量资金支付外包研发费用,外包的有部分合同,也有部分发票可以追回来,公司研发的是官方应用商店可以下载的APP,主要为有权利的行政单位一把手推荐的,为合作项目提供聊天平台,不知道这个是否符合国家高薪技术行业申请的条件?是否有政府补贴?我把新建一个账套,从2022年开始做,那就成本结构及总数据会有变动,我是说把22年没做的补做到23年的账里可以吗?因为23年的汇算清缴还可以来得及在线更改?
请问,建筑劳务公司是清包工形式承接的工程,现在把部分工程款分包出去后,出现了两种做账方式1、分包公司提供人员名单,建筑公司(总包方)以全员全额人员工资形式申报个税,然后直接计入工程施工,贷方应付分包方,个税申报时再由应付分包方转入应付职工薪酬里。2、直接结算分包款,让分包方开具建筑服务*建筑劳务发票,这样直接计入工程施工,不用再申报个税。请问这两种方式哪种好?我个人感觉第一种是不对的,因为甲方是直接打款给分包公司,甲方应付款虽然包含了我方分包出去的工程款,但是这一块劳务结算甲方和乙方直接收付,我方只是在账上过一道并且是给甲提交乙方的劳务人员名单等。所以我方申报个税工资有虚增成本的嫌疑。不知我的理解对否,请老师解答。
老师,交工会经费,是根据每个月员工工资来计算的,是吗?给员工发的年终奖,要不要拿来计算交工会经费?
老师、这个月发现去年的销项税额忘记给结转出来了、怎么补救
请问同一个产品名称、规格型号、同一张发票,卖给同一个客户,可以开不同的单价吗?,谢谢。(实际上是同一种产品,只是厚度不一样,一个厚一些一个薄一些,所以进价不一样,销价也不一样。但是客户要求发票不显示厚度,票面上就显示出来是一样的名称)
我26年5月做25年汇算清缴补5000元的税,那这个帐务怎么做呢?
老师好!给对方开普通发票,只填对方的名称和税号可以吗
注册资金必须实缴吗?
老师温州这边的营业执照地址变更,具体步骤和操作文件可以发下我吗?
有没有拉萨地区的老师呀? 我们收到短信:尊敬的纳税人:经系统核查,你单位存在残疾人就业保障金(以下简称"残保金”)申报缴纳过程中存在以下问题:1.残保金缴费金额不准确,存在在职职工人数大于在职职工工资总额、平均工资小于最低工资标准等逻辑错误。2.残保金减免费额不准确,存在30人以下(含)企业享受残保金免征优惠时,填写在职职工工资总额为0或数值过小。请你在收到本提示后,于2026年7月16日前至拉萨市税务局北城税务分局提交情况说明及相关佐证材料。 但是我查了25年的个税申报记录,我们工资总额跟我残保金申报金额一致、人数是2人,也是对的、薪金金额也没有小于拉萨最低工资、减免金额是自动出来的。 这是怎么回事呀老师?
山西省个体户没有核定员工工资申报个税这个税种,是不是就不用申报
我是个体户,回收二手黄金的,去年价格上涨引起数据上涨,利润一克5-10元,2025年包括生活流水610元,真实交易300万,这个如何平帐,一年下来也没赚啥钱
分录也是借:应收账款 贷:主营业务收入 吗
你好,借方的话应该是银行存款吧?也可以按你的做再多一步
那老师,这两部分收入就不用交增值税了吗?
你好,符合收入确认条件是需要缴纳增值税的,和你正常确认收入的分录一样的,只是你们没有开发票
那我是要去税务大厅窗口进行申报吗
不用的,在当期一起申报就可以