你好!可以确认项目无票收入

老师,我们是建筑公司,然后开票100万是劳务款,但是我们不发工资,是由第三方专门民工工资专户来对外发工资,开票100万,但是实际发放了98万,其中有2万的差额,有几百是扣的银行手续费,剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票:应收账款 贷:工程结算 应交税费 第二笔:借:工程施工 贷:应付账款,但是第三笔:这个应收和应付就不平了,怎么处理呢
老师啊,我们做的工程劳务分包,由于前期这个工程前期是由另一个公司和甲方签的合同,19年改成我们和甲方签合同,但20年收到了前期的工资和工程款,我做的贷 其他应收 之前的劳务,这笔账怎么做?以前没有会计只有表格登记,钱在私户,我接收按前期余额接的话这个余额我做的其他应收贷方 -之前的劳务,我是做项目的账,前期的另一个劳务和甲方签的项目回来的钱该怎么做?这个钱算收入吗?那个劳务和甲方有开票回款甲方钱没结清,这个钱怎么挂?我们做的工程一整个是分工程部位签的合同。我现在想法是挂帐一个金额倒挤出项目的应收余额 ,但挂帐的话 借 其他应收 之前的劳务公司 贷收入吗。望老师出个主意
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
各位老师,我想请教下建筑企业由于甲方拖欠工程款不付,通过打官司收回了所有结算金额及利息,但是有部分结算和利息没有开票给对方,以后也不会补开,未开票的结算和利息应该怎么做账
企业法人变更了,股权一定要转让吗?有没有什么说法?
请问 在进口业务中用外币支付计入有关资产成本的汇兑损益,有哪些情形计入,哪些不计入
请问老师,现在更正1月个税报表有没有什么风险?加几个当月0工资的人
工会经费怎么做帐 老师
老师,我们是房地产开发企业,于2024年5月份进行了资产评估报告,基准日为2024年2月29日,当时报告的未分配利润为210万,于2024年9月份进行了评价转让,但是在2024年2季度—2028年2季度的电子税务系统的财务报表显示的未分配利润有一千多万,现在被税务查到有问题,这个应该如何合理的写情况说明呢?
请问老师,公司承担的个税应该怎么记
老师你好,社保减员登记减员原因选择什么?
老师,公司同天入的库存商品,老板又全部领用走。这个视同销售吗长期这样也风险吗
老师,请问股权变更期间公司可以正常使用的吧
今年汇算清缴开始了,去年奖金还没报,现在改去年的个税申报表,个税还能退吗
分录也是借:应收账款 贷:主营业务收入 吗
你好,借方的话应该是银行存款吧?也可以按你的做再多一步
那老师,这两部分收入就不用交增值税了吗?
你好,符合收入确认条件是需要缴纳增值税的,和你正常确认收入的分录一样的,只是你们没有开发票
那我是要去税务大厅窗口进行申报吗
不用的,在当期一起申报就可以