你好! 1.免税政策依据:根据财税〔2016〕36号文件附件三第一条第七款,符合条件的医疗机构提供的医疗服务免征增值税 2.诊所的免税资格:诊所作为提供医疗服务的医疗机构,在满足一定条件后,可以享受免征增值税的优惠政策 3.免税政策的延续:根据财政部和税务总局的公告,医疗服务免征增值税的政策已经延续,并且执行至2027年12月31日 4.审批流程:医疗机构接受其他医疗机构委托,按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格提供服务,可适用免征增值税政策 5.所需资料:具体的审批流程和所需提交的资料可能会根据当地的具体规定和要求有所不同。医疗机构通常需要提供以下资料:医疗机构执业许可证医疗服务价格表与医疗服务相关的合同或委托书财务报表和税务申报表以及其他可能要求的相关文件和证明
老师您好,我们是培育种苗企业,主营业务是培育苗木出售,这个的增值税和企业所得税都免税对吗?同时提供技术指导作为其他业务,那么这部分收入交企业所得税吗?税率是25%吗?我们公司还需要交什么其他税吗?
老师咨询下 我们是代理记账公司 有一家做口罩的厂 今年刚注册的 一般纳税人 七月份银行有一笔补助医疗器械80万做了营业外收入的 但是这个月核算企业所得税 他这个季度也没开什么票 就两个人工资 没什么成本 相当于这80万是利润了 要交四万多企业所得税 这个有办法规避吗
老师,我们营利医院,然后提供医疗服务是免增值税的,我们是小微企业,也是小规模企业,请问一下,在做确认收入凭证的时候需要把销项税做进去吗
老师好!每个月缴的养老和医疗保险需要计提吗?如果计提,分录怎么做?我以前没有计提,都是按照缴费额直接记账了。现在出现了这么个情况,因为公司没钱,有2个月没有交保险,这样的话,不是影响预交企业所得税了吗,所以,请教一下应该怎么处理。
老师您好!我们公司有意向开展鸡蛋禽畜的贸易业务,我们了解下来活体禽畜还有鸡蛋的流通贸易业务是免征增值税只需缴纳企业所得税,关于这项业务需要开具对应的业务发票,想和您请教一下这个业务关联的进项发票如何取得以及销项发票如何开具,因为是免征增值税税率需要提现么,开具这样类型的发票我们需要准备那些资料报送给S局审核,想和您咨询一下。
#提问:老师:求网上增加经营范围的步骤,谢谢。
由于无法追问,只能用新提交问题来提问:我们是工厂,以exw条款和香港的一家贸易公司A签署销售合同,现在税务局要求exw条款出口的工厂需提供货物在境内装载前的运输费和保费发票,账单及水单,这段运输是客户负责的,但是因为客户是香港公司,他是和一家香港运输公司B签署运输合同,由B开具形式发票,实际B再委托国内子公司C完成业务,C开具了一定数额的专票发票给B,以备稽查,但是额度和实际发生的不符的,现在的问题是客户A担心提供了B开具的形式发票,税务局认不认可这个发票,B开具的形式发票都有对应的账单可以证明的,这个是有据可查的,运输是纯国内运输,即工厂到出口监管仓段的运输,提交后税务局会不会质疑国内的业务为何跑去香港结算?如果税务局这样问的话,那可不可以用那个大陆和香港避免双重征税的那个协定来说明,因为我是香港公司,所以我在香港结算了,可不可以这样子?因为那个协定书好像是说香港公司如果在大陆开展陆运业务的话,是可以免征大陆这边的税的,所以以这个点回来回应税局可以吗?还是说税务会问实际运作的公司
【董老师】您好,想咨询下:企业的母公司与企业的联营方之间,通常不构成关联方关系。学堂有看到过这个案例,记得之前咨询过您相关关联方的问题。这个一般通俗解释,怎么记忆会比较好?
老师麻烦问一下,公司注册资本实缴完了,还需要做什么处理,比如工商部门,谢谢
老师,20年的纸质发票红冲,怎么操作
我们是工厂,以exw条款和香港的一家贸易公司A签署销售合同,现在税务局要求exw条款出口的工厂需提供货物在境内装载前的运输费和保费发票,账单及水单,这段运输是客户负责的,但是因为客户是香港公司,他是和一家香港运输公司B签署运输合同,由B开具形式发票,实际B再委托国内子公司C完成业务,C开具了一定数额的专票发票给B,以备稽查,但是额度和实际发生的不符的,现在的问题是客户A担心提供了B开具的形式发票,税务局认不认可这个发票以及提供后税务局会不会追查到C公司还有B公司,另外我们现在想让客户签一份证明书,里面提及客户当月运输我司货物产生的运费是多少,然后要客户加盖公章,如果客户提供后税务局会不会进一步要求提供与之对应的发票
我们是工厂,以exw条款和香港的一家贸易公司A签署销售合同,现在税务局要求exw条款出口的工厂需提供货物在境内装载前的运输费和保费发票,账单及水单,这段运输是客户负责的,但是因为客户是香港公司,他是和一家香港运输公司B签署运输合同,由B开具形式发票,实际B再委托国内子公司C完成业务,C开具了一定数额的专票发票给B,以备稽查,但是额度和实际发生的不符的,现在的问题是客户A担心提供了B开具的形式发票,税务局认不认可这个发票以及提供后税务局会不会追查到C公司还有B公司?有没有税务风险,比如追缴税
麻烦问下老师,我们公司销售农业机械,是免增值税的,现在客户要求开13个点专票,我们公司有进项13个点票,开了要交税吗
老师,这个王志平她是未到期提前退费,她一整年的租金是14万,退费退了19000多,老板让我把退费加一行,然后减掉退费后这个再怎么摊销
内部交易不会影响乙公司调整后净利润吗?
我还以为是在电子税务局报税的时候直接点相关的优惠政策就可以了
你好!要提交资料的
这个怎么提交资料要咨询税局吧
你好,是的,这个看当地税务局的要求。