25行,这个如果你正常交税了,在30行和他写一样的就行。
老师,请问下我上月申报增值税时后还有应补退税款是负数,本期申报时天在哪里呢?填附表二的上期留抵税额抵减欠款,可是填不了,应该填哪里自己会显示在表格中呢?
请问我们上个月跨区域预缴了增值税,这月申报上月增值税时,本来就进项大于销项。我在填增值税纳税申报表时,在分次预缴税额那栏填上了预缴的增值税,然后在34行本期应补(退)税额,那显示就是负数,不让保存,怎么处理?我是不是这次不填下次再填?
申报增值税时,显示主表本月期初未缴税额(多缴为负数)应该等于上一税款所属期申报表第32栏期末未缴税额(多缴为负数),但是本月期初未缴税额这栏是灰色的,没办法填数怎么办呀
老师,小规模纳税人,应纳税减征额是根据什么来的?我填增值税申报表的时候,申报系统显示我应该缴纳增值税194.35,但是开票系统显示我的增值税是194.33,相差2分钱,我现在该调整哪里?
老师,您好,我们是一般纳税人,本月申报增值税时,期初未缴税额显示-488.51,期末未缴税额显示-366.01,这个是什么情况,我应该怎么填写?
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
25 27 30 这三行显示出来的数,是4月初申报3月份的账时,该缴纳的税。 这次申报是申报4月份的账,不交税的。 为什么还显示出来140.31元 ?
25号是自动出现的,就是填写的是上一个月的税款
这次申报表中,本月数,一列,显示出来的140.31元,25行,27行,30行,这三行,是不是不应该显示出来。
本月30行,你需要自己输入的和25行一样的金额,然后27行又是包含着30行 然后这个月你的应补税款是0的情况下,下一个月都是0。
25行 27行 30行 都是系统自带出来的,25行和27行 不可以修改
你好,只要25和30是一样的,你就不用管了。
25、它出来的是上一个月的应补税款,只要你是正常交税,30栏和他填写一样就行。
本月申报交税行应该是0才对
你本月的应交税款就是0,你这里的没有问题,34行就是0,不影响你交税的,即使你不填写30也不需要交税。
本次申报4月份账,不交税,25行27行30行,都应该是0才对。
总感觉它会不会以后每月都会显示出来,以后万一哪个月再交税的情况下,这3行数再一次一次的累计 应该累计在右侧累计列中才对
你好,这个是上一个月的,25和30是上一个月的,你上一个月需不需要交税?
不是本月的,本月交不交税看34行,4月份所属期的是34行,3月份所属期的是25行。
好的谢谢
感谢老师耐心解答 谢谢
不用客气,工作愉快。