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老师,我是一般纳税人,生产制造企业。购进原料时,货款未付,发票已全部收到,货物成批入库,已入库4月需要生产用的原料。这怎么做账?

2024-05-14 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-14 10:39

你好,收货分录 借:原材料  应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 领用原材料 借:生产成本 贷:原材料

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快账用户1319 追问 2024-05-14 10:57

老师,是成批入库,没有全部入库完。 也就是,一般纳税人,原材料采购20万的原材料,已收到20的专用发票,未付款,已入库5万的原材料。这样怎么做账?

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齐红老师 解答 2024-05-14 10:59

是不是收到20万发票,只是勾选5万,15万没有勾选,实际货物都入库的情况

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快账用户1319 追问 2024-05-14 11:24

不是。 是原材料采购20万的原材料,已收到20的专用发票(整张开的),这20万未付款,材料已入库5万。这样怎么做账?

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齐红老师 解答 2024-05-14 11:29

假设之前入5万,本次15万入库 冲之前暂估 借:库存商品 -5 贷:应付账款-暂估  -5 借:库存商品  20 贷:应交税费-增值税-进项 2.6 贷:应付账款  22.6

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快账用户1319 追问 2024-05-14 11:44

是原材料采购20万的原材料,已收到20的专用发票(整张开的),这20万未付款,收到专用发票的时候材料入库5万。

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齐红老师 解答 2024-05-14 11:45

15万的原材料是还没有发么,还是本次入库等情况了?

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快账用户1319 追问 2024-05-14 11:52

15万的原材料我们还没有收到货,但是发票先开给我们了,收到发票的时候入库5万的原材料

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快账用户1319 追问 2024-05-14 11:53

先入库,未付款未收到发票可以先做暂估,但我的这是未付款已收到发票已收到5万的原材料

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快账用户1319 追问 2024-05-14 11:53

发票总共20万元

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齐红老师 解答 2024-05-14 12:05

分录 冲之前暂估 借:原材料 -5(具体根据之前入库金额) 贷:应付账款-暂估  -5(具体根据之前入库金额) 借:原材料  5     材料采购  15    应交税费-增值税-进项 2.6 贷:应付账款  22.6 之后收到原材料 借原材料 贷:材料采购

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快账用户1319 追问 2024-05-14 12:12

老师,收到发票前没有入库,是收到发票的时候入库的5万

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快账用户1319 追问 2024-05-14 12:26

老师,是要设置一个“材料采购”科目,是吗?然后已收到的发票但没有入库的材料就计入到“材料采购”里面,是吗?

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齐红老师 解答 2024-05-14 12:37

那不用冲暂估了, 是一个科目的,计入到该科目过渡下

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你好,收货分录 借:原材料  应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 领用原材料 借:生产成本 贷:原材料
2024-05-14
同学,你好 4,5月 借:原材料 贷:应付账款-暂估 6月 借:原材料  -3.3 贷:应付账款-暂估   -3.3 借:原材料   3.3 贷:应付账款   3.3
2024-08-10
你好!这个你先借原材料-暂估,贷应付账款 下月红冲,然后再按发票做
2024-07-18
你好,1借原材料贷应付账款暂估 2红字冲回1,再借原材料,应交税费应交增值税,贷应付账款 3借应付账款,贷银行存款
2024-06-22
您好,借:周转材料 5/1.13 预付5/1.13*13%贷:银行5 收到发票,先冲回,再按发票做分录 借:周转材料 -5/1.13 预付-5/1.13*13% 贷:银行-5 借:周转材料 5/1.13 进项 5/1.13*13% 贷:银行5
2024-05-08
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