你好,收货分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 领用原材料 借:生产成本 贷:原材料
A小企业为一般纳税人,购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为1000元,增值税税额为130元。发票等结算凭证已经收到2x20年6月12日,材料已运到并已验收入货款已通过银行转账支付,2x20年6月22日,生产部门领用该批原库材料用于生产A产品,在生产过程中发生职工薪筹1500元,发生其他支出100元(通过银行转账支付)。7月10日,产品生产完成,验收合格,转入产成品仓库保管。
根据购货合同规定,开出转账支票预付丙材料购货款30000元。结5.20日,收到了14日已预付货款的丙材料,并已验收入库。增值税发票注明:价款总计30000元,增值税5100元。开出转账支票5100元补付款项。所6.23日,从外地购入乙材料600千克,材料已验收入库,但发票账单等单据尚未收到,货款元未付。7.31日,某企业仍未收到23日已验收人库的外购乙材料的货款结算凭证,按该批材料的附合同价12000元暂估人账。垫运8.31日,汇总、结转发出原材料的成本。企业本月仓库发出原材料的实际成本150000元,其中:生产A产品耗用58000元,生产B产品耗用54500元,生产车间一般耗用12000元,
某企业为制造企业、增值税一般纳税人,原材料按实际成本计算核算。2020年1月份发生以下交易与事项: (1)1月1日从甲公司购入A材料一批,货款600000元,增值税78000元,款项尚未支付,材料尚未验收入库。 (2)1月3日,以库存现金支付装卸费500元。 (3)1月5日,材料已运到并验收入库。 (4)1月12日开出转账支票支付货款。 (5)1月24日购买生产用B材料一批,材料已经验收入库,至月末发票账单未到、款项未付。估计该批B材料的价值为10000元。(2分)
我是生产制造企业,一般纳税人,上月收到周转材料纤维板入库,售价是5万,已银行付款未收到发票。 这月收到专用发票,怎么做账老师?
老师,我是一般纳税人,生产制造企业。购进原料时,货款未付,发票已全部收到,货物成批入库,已入库4月需要生产用的原料。这怎么做账?
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
老师,是成批入库,没有全部入库完。 也就是,一般纳税人,原材料采购20万的原材料,已收到20的专用发票,未付款,已入库5万的原材料。这样怎么做账?
是不是收到20万发票,只是勾选5万,15万没有勾选,实际货物都入库的情况
不是。 是原材料采购20万的原材料,已收到20的专用发票(整张开的),这20万未付款,材料已入库5万。这样怎么做账?
假设之前入5万,本次15万入库 冲之前暂估 借:库存商品 -5 贷:应付账款-暂估 -5 借:库存商品 20 贷:应交税费-增值税-进项 2.6 贷:应付账款 22.6
是原材料采购20万的原材料,已收到20的专用发票(整张开的),这20万未付款,收到专用发票的时候材料入库5万。
15万的原材料是还没有发么,还是本次入库等情况了?
15万的原材料我们还没有收到货,但是发票先开给我们了,收到发票的时候入库5万的原材料
先入库,未付款未收到发票可以先做暂估,但我的这是未付款已收到发票已收到5万的原材料
发票总共20万元
分录 冲之前暂估 借:原材料 -5(具体根据之前入库金额) 贷:应付账款-暂估 -5(具体根据之前入库金额) 借:原材料 5 材料采购 15 应交税费-增值税-进项 2.6 贷:应付账款 22.6 之后收到原材料 借原材料 贷:材料采购
老师,收到发票前没有入库,是收到发票的时候入库的5万
老师,是要设置一个“材料采购”科目,是吗?然后已收到的发票但没有入库的材料就计入到“材料采购”里面,是吗?
那不用冲暂估了, 是一个科目的,计入到该科目过渡下