105080这个表格在生产经营用的工具器具里面填写,然后在下面13行有一个增加一行13.1还是13.2里面填写。

老师。我想问一下我们公司在21年12月买了一辆车。价值50万,这个可以做在汇算清缴的时候一次性加速折旧吗?
我们买了一辆车,做了一次性加计扣除,但是开了没两个月报废了,账面上也做了固定资产清理。又买了一辆新车,又做了一次性扣除。我的问题是,报废的这辆车做的一次性扣除需要在汇算清缴的时候后进行调增吗?
企业所得税汇算清缴的时候,固定资产500万以下,一次性扣除政策,要是汇算清缴的时候,500万以下的固定资产一次性扣除了的话,往后公司自己的账上怎么做?是要手工记录一次性扣除的费用,往后年度不再扣除吗?报税的时候,企业所得税的填报内容
老师,问一下那个汇算清缴一次性扣除的固定资产,我在季度的时候填过加速折旧的报表,这里汇算清缴报表上还要填写11.2行吗
老师问下,23年公司买了一辆车,然后这个汇算清缴的时候需要我想做500万一下的固定资产的一次性扣除,这个应该填在哪个表的哪一行
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗