同学您好 您的做法完全正确

21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
老师, 一般情况下, 我计提10万元,发票开回来 10万整的话,预提费用时,借:管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 发票回来以后 先冲预提,借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗?
老师, 2023年12月份, 我预提运费10万元,预提费用时,借:管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 ,现在发票开回来以后 5月份,我先冲去年12月份预提,借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗?
老师,我们给劳务派遣公司打员工的工资,之前是先收到发票后付款——1.借:管理费用——劳务费 贷:其他应付款——劳务费2.借:其他应付款——劳务费 贷:银行存款 现在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2颠倒过来,先做分录2再做分录1吗?还是打款时做——1.借:其他应收款——某公司 贷:银行存款,等来了发票再做——2.借:管理费用——劳务费 贷:其他应付款——劳务费 3.借:其他应付款——劳务费 贷:其他应收款——某公司
老师,我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,这么操作对吗?
受益人备案,选择承诺免报后点下一步,没有任何申报成功提示,算报完了吗,哪里可以查到
老师,买酒招待客户,进项能抵扣增值税吗
老师帮我看下我计算的合规和不合规的计算对不对?直播剥离出来和不剥离的对不对?直播的税率是6%,租金的是9%,推广的6%
这个是收到承兑还是付出承兑
老师,建筑业挂靠,先用总公司在项目所在地开一个项目账户,项目做完可否成立一个子公司,把这个项目账户变成子公司的账户,行吗?
老师,我们是工程施工企业,再请班组或者个人过来干活,他们去代开发票,是开“建筑服务”工程服务,还是“建筑服务”劳务,“建筑服务”工程施工 ,还是“劳务”工程施工?哪种是比较合理合规的?
工厂给客户的销售点数,计入那个科目合适,内账
公司为一般纳税人买车花费1333000.00,含增值税额为153353.98,涉及到要交哪些税
2026年1月1日起增值税的简易征收从1%调至3%了吗
夫妻间股权变更,税务变更如何操作
老师 有个问题 预提是在去年12月份做的预提运费,现在发票是在5月份开回来的,我在五月份直接先冲 预提运费 在正常入费用,这样可以?
可以的,一正一负,不影响本期的
好的,谢谢,老师
不客气,希望可以帮助到您,希望可以好评哦