您好,是要填写哪项了

股东以专利入股成立公司,计入无形资产,需要摊销吗?怎么摊销?
师,1.之前年度形成的无形资产摊销,科目是管理费用,加计扣除是直接填写在加计扣除明细表里面44栏以前年度形成无形资产本年度摊销额那里吗?这个扣除比例是75%呢,2.这个无形资产摊销到管理费用还要登记在研发支出台账里面吗?3.像今年文件说的形成无形资产的按照200%在税前摊销是哪个金额呢
1、研发项目是以前年度立项的,目前项目处于开发阶段,资本化金额计入开发支出,本年度还未转为无形资产,该项目在本年度发生的研发支出-资本化支出金额需要填入优惠明细表吗?需要的话如何填列? 2、优惠明细表第40行年度研发费用小计,是否与第41行本年费用化金额与第42行本年资本化金额是否存在勾稽关系?第42行本年资本化金额是什么情况下填列? 3、以前年度自研形成的无形资产,在本年度摊销,摊销额是否能计入新的研发项目再进行加计?还是说要单独摊销。另外该无形资产的成本中包含一些不可加计的费用,是否需要剔除后再按照10年进行摊销?除此之外,账上对自研的无形资产计提了减值,加计时摊销额是否需要考虑减值的影响
选择第三季度享受研发费用加计扣除政策,形成无形资产的摊销额是按照9个月计算还是12个月计算,包括本年形成的无形资产摊销和以前年度形成的无形资产摊销吗?
以前年度形成无形资产本年摊销额,若股东以无形资产入股,是否需在此项填写?
我们是个体户,做电商的,现在是查账征收还能转成核定征收吗?
老师您好,咨询下,一般纳税人用简易5%税率,上游给我们开的13%的增值税专用发票,是不是不能抵扣?还是抵扣了,也不能抵扣税?
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老师我们是一般纳税人转入了小规模,现在本月一共开了117000元,其中有7万是专票。是不是就得全部算缴税呀
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老师,请问在国企的内控中发现低值易耗品未建立台账并定期盘点,如何站在企业制度和内控的角度用客观的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
股东以无形资产入股形成的摊销额是否在A107012第19和44行填写?汇算清缴
要的,和购入的开形资产一样的
除19和44行外,其他行是否需填写?
不用,填写这两行就可以了
若19和44行同时填写的话,加计扣除了2次,没对吧?
你把这个表拍给我看下,
即正常摊销1次,19行加计扣除1次,44行加计扣除1次,共3次
汇算清缴A107012表
这个表不太记得了,你发我看下
就在上面的图片里,己拍照发出。若不能确认的话麻烦说一下,现做汇算清缴,需要确定数据
这个你正常做账就可以了,没有产生差异这个表不要填,我找我们公司的表看了
现在是在问汇算清缴A107012表中的具体填写,入股的无形资产摊销填写在哪行?
这个是研发费用表,你们公司可以加计扣除,是吧
高企,有研发费用,现填A107012表,咨询入股的无形资产摊销具体填写在哪一行?
这个填在第19行就可以了
43\\44行是否不用填写?
是的,这个 4344这个地方不用填