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老师,公司是小规模餐饮的,收到乙方用来抵扣9000元货款(餐费)的物资,收到的物资是大米、油、面粉各97袋,没有票据,这些物资价值可能超过货款的金额,也刚来是我们的需要用的主营业务成本食材,可能需要好几个月才能使用完,在做内部账务处理,应该怎么做?

2024-05-14 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-14 15:51

同学你好 你是做内账? 购入计入原材料 按市场价来入库

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快账用户9935 追问 2024-05-14 15:54

内账,还需要按市场价算吗 原材料我用的是主营业务成本科目的 收到物资时,是要计入库存商品吗?

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齐红老师 解答 2024-05-14 15:58

同学你好 内账也得按你们付款的金额来算的

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齐红老师 解答 2024-05-14 15:58

同学你好 这个计入原材料哦 这个是原材料

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快账用户9935 追问 2024-05-14 16:03

借:原材料,贷:应收账款吗 那使用的时候用什么会计科目?

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齐红老师 解答 2024-05-14 16:08

同学你好 贷应付账款才对

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快账用户9935 追问 2024-05-14 16:17

收到已乙方货款不是应收吗

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齐红老师 解答 2024-05-14 16:19

看你们之前用的什么往来科目

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快账用户9935 追问 2024-05-14 16:21

之前用的应收账款科目,如果 借:原材料,贷:应收账款 那每月使用后用什么会计科目呢

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齐红老师 解答 2024-05-14 16:24

借生产成本 贷原材料

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相关问题讨论
同学你好 你是做内账? 购入计入原材料 按市场价来入库
2024-05-14
这个可以取得专票就根据不含税金额暂估,借原材料,贷应付账款 暂估款, 借生产成本贷原材料,借库存商品 贷生产成本,借主营业务成本,贷库存商品
2020-12-04
你好。借其他应付款。贷营业收入。应交税费增值税。
2022-04-19
把银行存款的明细打出来以后,对着银行存款一笔一笔的作帐
2020-11-06
1.9个点是合理的,相当于从主适用税率。 2、不能开13的,可能是您在税局,没核定这个税率的项目,去税务局核定一下就可以 3.收取的这类款项应该属于含税价,转换成不含税价确认收入,申报时未开具发票烂次填写
2020-10-22
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