您好,应付职工薪酬-福利费中的金额的呢

老师,2022年福利费做账时直接 借:管理费用-职工福利费 贷:现金 现在要汇算清缴,应付职工薪酬-职工福利费下面没有金额 汇算清缴,职工薪酬那张表 职工福利费能按管理费用下的金额填吗?
请问做账的时候职工福利费没有经过应付职工薪酬,直接记入管理费用,汇算清缴的时候需要把管理费用里面的福利费填入应付职工薪酬哪张表里面的福利费那一栏吗?
借:管理费用—员工福利费—餐费 500 贷:应付职工薪酬—职工福利费 500 借:应付职工薪酬—职工福利费 500 贷:银行存款 500 这种情况,发生的职工福利费需要汇算清缴吗?
汇算清缴的时候,管理费用福利费107969.06、应付职工薪酬福利费2700,以哪个为准
老师,应付职工薪酬和管理费用工资都有福利费,汇算清缴的职工薪酬福利费填哪个
老师就是工会经费和水利建设费需要计提不?
老师 ,开了个盐酸的发票,食品级大于等于 ? 老师,开的是盐酸的发票然后规格型号中以前写的内销两字,这次忘记写了,没啥问题吧
老师你好,我们是快递公司,买了一片区域,买入公司的户头已经注销了,可以让对方法人去税务局开票不?如果可以开,开什么税目,什么税率啊
客户用对公账户转货款到我老板私人账户,这种有风险吗?
购产品,当月未卖出,购入已收发票,及期末账务处堆
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,请问开了冲红发票可以,是不是要将上次整笔发票冲红的
你好,小微企业收到的稳岗就业补贴会计分录怎么做?能借记银行存款,贷:营业外收入吗?我看网上写的好多是递延收益
老师你好汇总应收应付其他应收应付我在哪里看呢,这个快账我看的比较迷糊呢?
咨询一下,现金收款,然后开的专票,这样怎么操作
管理费用福利费就不用管是吧
你好,是的,是这样理解的,因为你的管理费用-福利费归集到应付职工薪酬-福利费中、