您好,客户给老板转**这个是私人的往来我们不管 老板转钱来 借:银行 贷:主营业务收入 销项税 同时 借:主营业务成本 贷:库存商品

老师好,客户直接转老板的2000元培训费,然后开的客户单位的发票,老板还没转到公司账户,这个业务怎么做分录
老师好,请问,我是车行会计,我们从客户那里收钱,挂在预收账款----客户科目下,然后此款转入老板个人银行卡,挂在应收账款----老板,然后老板转款给上游公司,上游公司直接开发票给客户。这种情况我可以把预收账款---客户和应收账款---老板对冲吗?
老师,我们已经收到客户预付订单的部分货款,客户要求取消订单,但我们已为这个订单做了模具,现在客户取消订单,老板要收模具费,这种情况要怎么处理呢
老师你好,就是我们老板他卖货物给客户,然后是对公付的钱,但是客户不要那个货了,直接微信给我们的钱,这个我们要怎么写分录
老师你好,就是我们老板他卖货物给客户,然后是对公付的钱,但是客户不要那个货了,直接微信给我们的钱,这个我们要怎么写分录
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
我问的主要是私人往来,银行的我会做
内账老师
哦哦,是不是老板这个钱也不转给公司这个私人往来吧 借:其他应收款-老板 贷:主营业务收入 销项税 这个分录就是客户支付的全部钱,
老师你好,是这样的,微信收到2000,老板完后用自己的钱下订app 借,微信2000 贷,其他应付款 老板,app下订 这样做可以吗老师,内账
您好,可以的呢,这样记录了客户付的钱,内账的科目按自已核算需要来设就可以