你好,借应收账款贷预收账款应交税费。针对10万的这一部分做这一个。

3.某食品生产企业为增值税一般纳税人,从事食品的生产和销售业务,2019年5一7月份发生以下业务。(1)5月份购进批农产品作为生产用原材料,取得收购凭证上注明价款80万元:向小规模纳税人销售自产货物,开具普通发票上注明价款为25万元;出售台2009年1月1日前购进并使用多年的生产设备,开具普通发票,取得销售额6万元。(2)6月份购进批原材料,取得增值税专用发票上注明价款30万元、税款3.9万元:向某超市销售-批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为50万元;将一批自制新产品全部出售给本企业职工,取得不含税销售额3.5万元,这批产品的生产成本为4万元,成本利润率为10%,无同类产品市场价格。(3)7月分购进批原材料,取得增值税专用发票上注明价款15万元、税款1.95万元;向某商场销售批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为40万元,另开具普通发票收取包装费2万元:向某百货公司销售批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为20万元,支付运输费用1万元,取得承运部门开具的增值税专用票。.上述票据已在当月通过税务机关的认证。
某食品生产企业为为增值税一般纳税人。从事食品的生产和销售业务。2019年5月至7月份发生以下业务。(1)5月份进购一批农产品作为生产用原材料取得收购凭证上注明价款80万元。让小规模纳税人销售自产货物开具普通发票上注明价款为25万元,出售一台2009年1月1日前购进并使用多年的生产设备,开具普通发票取得销售额6万元。(2)6月份。购进一批原材料。取得增值税,发专用发票上注明价款30万元,税款3.9万元向某超市销售一批资产货物开具增值税专用发票上注明价款为50万元,讲一批自制新产品全部出售给本企业职工取得不含销售。额3.5万元这批产品的生产成本为4万元。成本利润率为10%无同类产品市场价格。(3)7月份购进一批原材料取得增值税专用发票上注明价款15万元。税款1.95万元。向某商场销售一批自产货物。开具增值税专用发票上注明价款为40万元。另开具普通发票收取包装费,2万元。向某百货公司销售一批自产货物。开具增值税专用发票上注明价款为20万元。支付运费输用1万元,取得承运部门开具增值税专用发票。上述票据已在当月通过税务机关的认证。根据上述资料计算该企业个月应纳的增值税额。
3.某食品生产企业为增值税一般纳税人,从事食品的生产和销售业务,2019年5--7月份发生以下业务。(1)5月份购进批农产品作为生产用原材料,取得收购凭证.上注明价款80万元:向小规模纳税人销售自产货物,开具普通发票.上注明价款为25万元;出售台2009年1月1日前购进并使用多年的生产设备,开具普通发票,取得销售额6万元。(2)6月份购进批原材料,取得增值税专用发票.上注明价款30万元、税款3.9万元:向某超市销售-批自产货物,开具增值税专用发票.上注明价款为50万元;将一-批自制新产品全部出售给本企业职工,取得不含税销售额3.5万元,这批产品的生产成本.为4万元,成本利润率为10%,无同类产品市场价格。(3)7月分购进批原材料,取得增值税专用发票.上注明价款15万元、税款1.95万元;向某商场销售批自产货物,开具增值税专用发票.上注明价款为40万元,另开具普通发票收取包装费2万元:向某百货公司销售批自产货物,开具增值税专用发票.上注明价款为20万元,支付运输费用1万元,取得承运部门开具的增值税专用票。..上述票据已在当月通过税务机关的认证。
老师 我是房地产开发的一般纳税人 为了达成销售买房 60万的房子 退给客户4万元 这个4万元返给客户 客户只给了收据 那我怎么做账
老师,我是一般纳税人,生产制造业,自产自销模式。饲料销售20万元,发票开成了30万元,多开了10万元。这怎么做账处理,老师?
工资10000,社保和公积金按最低基数可以吗
把公司的车卖掉了,而且给开了销售发票怎么做账务处理?
老师好,季度申报表申报不过去,能不能不填工资的那两栏直接申报呢
老师,我印花税25年的一款是不是在25年的时候计提,26年到时候缴纳
老师,账上是亏损,汇算时专管员不让亏,怎么处理?
因为课后服务用了税局的票,就要报税,又要报资产负债表和收入费用表,我们就一套账,核算财政拨款和课后服务费,怎么申报企业所得税季报和汇算清缴
老师好,这个月发上个月的工资,有交个税,个税怎么做分录,计提怎么做,缴纳时怎么做
老师,民非组织所得税季报事项1职工薪酬怎么填写?就填第四季度的吗?第四季度没法工资,只交了一个员工的社保
老师你好! 企业所得税 正常分录: 计提 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 支付 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款 我简便 如下 借方:所得税费用 贷 银行存款 请问我的简便版本合理吗!!
印花税哪些不需要交纳,如劳务费可要互,审计费可要交??
是免增值税的,这个就不用写应交税费了。
老师,我是一般纳税人资质,可以免增值税吗?
你好,饲料可以免增值税的。
你好,借应收账款贷预收账款应交税费。针对10万的这一部分做这一个。 老师,这个就是下次开发票给他就减去多开的部分,是吗?
饲料在特定条件下可以免征增值税。根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税〔2001〕121号),以下类型的饲料产品可以享受免征增值税的优惠: 单一大宗饲料,包括动物、植物、微生物或矿物质来源的产品及其副产品,如糠麸、酒糟、鱼粉、草饲料、饲料级磷酸氢钙,以及除豆粕外的菜子粕、棉子粕、向日葵粕、花生粕等1。 混合饲料,由两种以上单一大宗饲料、粮食、粮食副产品及饲料添加剂按一定比例配置,其中单一大宗饲料、粮食及粮食副产品的参兑比例不低于95%的饲料1。 配合饲料,根据不同饲养对象及其不同生长发育阶段的营养需要,经工业生产后能满足饲养动物全部营养需要的饲料12。 复合预混料,提供动物饲养相应阶段所需的微量元素和维生素,由微量元素、维生素、氨基酸和非营养性添加剂按一定比例配置的均匀混合物1。 浓缩饲料,由蛋白质、复合预混料及矿物质等按一定比例配制的均匀混合物1。
借银行存款10 贷预收账款 应交税费、应交增值税
你好,饲料可以免增值税的。 老师,饲料在月收入多少之内免增值税?
借银行存款10 贷预收账款 应交税费、应交增值税 老师,这个是多开发票的分录,是吗?
你好,我上面给你发了政策的,符合上面的所有的销售额都免,不管金额多少。
这个是开了发票的。
好的,谢谢老师。 太爱你了!
不用客气,工作愉快。