您好,这个的话,是可以计入到这个管理费用的课时服务费的

我们公司是做会展服务的,经常会请专家讲课,得给专家买来回的火车票或飞机票,火车票和飞机票可以计算抵扣进项税额,那跟我们公司合作的专家的火车票和飞机票可以抵扣吗,还是应该要怎么处理?
我们公司是会展服务的,每年都在各个城市举办会议,然后邀请客户,专家来参加会议,收取展位费,培训费之类的,邀请的专家要支付讲课的费用,应该计入什么科目,还有为专家支付的餐费住宿费以及交通费计入什么科目,怎么做账?
您好老师,我想咨询一下1.我们公司是建筑企业,在外面干工程活以往都是有劳务派遣公司对我们开具这块的费用,最近的工程找了临时的工人只用一次这种,然后劳务公司对我们开的是人力资源服务的劳务服务费发票,说属于劳务外包,这样对吗?我拿这种劳务外包发票入账入什么科目?2.还有这家劳务公司说明年要我们整灵活用工平台,对我们开灵活用工服务费发票,那灵活用工服务费发票入账应该入什么科目?3.我们家国外工程开的都是普票免税的发票,那对方如果对我开灵活用工专票6%服务费发票我还能抵扣吗?是不是国外的这种免税普票只能收普票入成本呀?4.劳务外包是不是不属于工资类,管理口的工资审批表是不是不用报劳务外包这块?因为我们工资审批表每个月都要申报,只包括在职在岗的和劳务派遣这2部分的工资,没看到劳务外包的这部分。
我们是会展服务的,负责在全国各地举办会议,会邀请专家来讲课,要承担专家的吃住行,那这些成本是做招待费呢还是可以直接进入成本的,专家的来往车票是我们负责买,吃住我们给安排,做进主营业务成本的话,那专家的飞机票,高铁等计算抵扣进项的能不能抵扣
(十二)通过税筹可以达到三方共赢 企业通过在合作平台(利用税局核定优惠资源)发布劳务任务,然后劳务工人接任务,达成交易并线下完成任务。降低了企业的用工风险,公司和劳务用工人员线上达成合作,劳务工直接为劳务公司服务降低了税负,企业也无需为劳务工人承担社保。企业将服务费支付给平台,平台将劳务费结算到个人,做到企业、自由职业者、税务监督管理部门三方互联互通,合作共赢 这个方案怎么设置 ?我们是卖抖音销售图书的,达人发票要不回来
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
老师,公司销售一单价为5万元(市场价)的机器,赠送成本价为2000元的配件给到客户,然后由于补贴要体现机器售卖价是5万元,发票也要按5万元开到机器上,那请问赠送的配件该怎么处理?