你好,其他的没有余额的,对的正确。
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师,你好,我们是被挂靠公司,2020年之前我们都是核定征收,今年改为查账征收,2020年之前挂靠人来领工程款的时候我们直接扣税金,分录是借:应付账款,贷:税金,贷:银行存款,下个月缴纳税金的分录借:税金,贷:银行存款,导致每个月应交税金科目一直都有余额,也没有设置应交增值税未交增值税科目,今年实行成本核算有进项税,不设置应交增值税未交增值税科目的话进项税期末余额不能结转,所以我是不是要设置应交增值税未交增值税科目,将应交增值税销项税、进项税、进项税额转出科目余额转到未交增值税?
习题八(一)目的:练习财务成果的核算(二)资料:1.某工厂12月份发生下列收支经济业务:(1)出售Ⅰ产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税,货款已收到存入银行;(2)按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元转账;(3)按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元;(4)以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元;(5)以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元;(6)以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用;(7)以银行存款支付违约金500元;(8)某企业将取得的罚款净收入800元转作营业外收入,款项已存入银行。2.计算、结转和分配利润。(1)计算12月份的利润总额;(2)按12月份利润总额的25%计算应交纳的所得税(假设没有其他调整项目)。(3)按12月份税后利润的10%计算应提取的盈余公积;(4)将12月份的所得税转入“本年利润”账户;(5)将全年实现的净利润自“本年利润”账户转入“利润分配”账户。(三)要求:根据上述资料的各项经济业务内容编制会计分录。怎么算,怎么写分录,谢谢
习题八(一)目的:练习财务成果的核算(二)资料:1.某工厂12月份发生下列收支经济业务:(1)出售Ⅰ产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税,货款已收到存入银行;(2)按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元转账;(3)按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元;(4)以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元;(5)以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元;(6)以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用;(7)以银行存款支付违约金500元;(8)某企业将取得的罚款净收入800元转作营业外收入,款项已存入银行。2.计算、结转和分配利润。(1)计算12月份的利润总额;(2)按12月份利润总额的25%计算应交纳的所得税(假设没有其他调整项目)。(3)按12月份税后利润的10%计算应提取的盈余公积;(4)将12月份的所得税转入“本年利润”账户;(5)将全年实现的净利润自“本年利润”账户转入“利润分配”账户。(三)要求:根据上述资料的各项经济业务内容编制会计分录。怎么计算的,怎么写分录,谢谢
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,晚上开发票会被查吗?
公益性捐赠,有银行转账,但是没有票据,可以税前扣除吗?
老师你好,24年暂估了成本(借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估)。25年取得该采购成本票这样做账对吗?借:主营业务成本 贷:应付账款 同时冲红24年暂估(借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数)
老师投资资产的企业所得税处理和特殊性重组税务处理的区别和相似处讲讲吧
老师,进销存汇总表入库金额是不是含税单价的?我司进销存汇总表显示是不含税单价
老师,公司有针对会员的活动,比如充值1000,赠送两百,这种应该怎么做账?
老师你好 今年企业所得税汇算清缴调增后要修改去年第四季度的财务报表吗
2023年6月21日成立的有限责任公司(自然人独资),注册资本1000万,之前是认缴,现在新规出来,是不是必须5年内实缴完?就是2028年6月底?如果认缴不了只能减资的话,什么时候减资合适?还有,我公司小规模纳税人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到现在一百万左右收入,但是净利润低,基本持平。这种情况,减资多少合适?现在钱放对公账户,但注册资金太少会不会影响业务或者其他什么?
老师,股份支付的可行权条件里的服务期限是属于股票期权吗
财务报表利润总额706890,企业所得税应纳税额=706890-1157959(加计扣除项)=-438136 实操上加计扣除这部分怎么入账
老师 那去年转了款 还没有开票出来的 今年才开票,这个会计科目期初要不要录入?
需要的,你需要录入预收账款期初余额。
录入预收款好像冲不了 我录入应收账款的负数可以吗
可以的,可以这么做的。
老师我们个体户开票 人家给的现金可以吗 这样做会有风险吗
你好,金额不大的,没有关系的。
多少一下才算不大呢?
哦,规定的是1000,但是实际做账中1万以内。
老师以前是核定征收 ,现在查账征收也是可以录入会计科目的期初的吗?我以为要做过账才能录入期初
对的是的,需要录入的。
老师还没有收到成本发票可以暂估入库吗? 会计分录是怎么样的呢 收到之后又怎么处理?
那借库存商品贷应付账款,借主营业务成本,贷库存商品发票到了之后,上面的不分录不变,金额是负数,再做发票的。
借主营业务成本,贷库存商品 这个是结转成本吧
你好对的是的对的。
老师 个体户可以对公转钱给个人(别人)吗
只要有业务可以的
不会有风险吗
不是要公对公吗
你好,他和个人有业务的,可以的,个人销售给你们 提供的货物劳务都行。