需要另外再找9元配送发票,才能报49

老师好,请问我们是小规模纳税人,增值税纳税申报表2020年第四季报的时候,也就是年报,我们的实际销售额是100万的话,顾客在12月份要求我们先开发票给他们 但是这部分实际是我们的预收账款,我不能作为营业收入,但是税务那边的系统会不会就显示我开票金额大于我的主营业收入呢?这样的话我现在是不是要更正申报并更正去年年度的所得税申报表呢?
老师,我们公司买茶叶送礼,但是45300元的不开发票,他给弄油费发票什么的,而且我们转款是转给他指定的个人,那这个人不在我公司上班,我们可以借款给他,他一点点拿发票回来冲账吗?还是得找个公司内部的人员进行借款,然后转给他,用公司人员来报销还款啊
您好老师,老公司接的单给我们做,我们赚差价,只是帮忙加工,没有开销售发票,但要物流配送费,这样物流给我们开的运输票额就很高,税局要是问运输费怎么那么高,要怎么回答呢
老师好,我们公司给员工报销油费一公里一块钱,实际应该给员工报销300,但是她油箱还有油,只加了200的油,开了200的发票,现在我要对公给他报销300但是发票还不够,怎么办呢
老师我想问一下,我们规定报销餐费,但是外卖的发票开的是买的食物加配送费,那配送费的话我能给报销么,好比我们标准是50,小于50实报实销,他发票开的是40吃的,加9元配送费,我是给报49呢,还是给报40呢
老师好,季度申报表申报不过去,能不能不填工资的那两栏直接申报呢
老师,我印花税25年的一款是不是在25年的时候计提,26年到时候缴纳
老师,账上是亏损,汇算时专管员不让亏,怎么处理?
因为课后服务用了税局的票,就要报税,又要报资产负债表和收入费用表,我们就一套账,核算财政拨款和课后服务费,怎么申报企业所得税季报和汇算清缴
老师好,这个月发上个月的工资,有交个税,个税怎么做分录,计提怎么做,缴纳时怎么做
老师,民非组织所得税季报事项1职工薪酬怎么填写?就填第四季度的吗?第四季度没法工资,只交了一个员工的社保
老师你好! 企业所得税 正常分录: 计提 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 支付 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款 我简便 如下 借方:所得税费用 贷 银行存款 请问我的简便版本合理吗!!
印花税哪些不需要交纳,如劳务费可要互,审计费可要交??
老师,收到费用发票入账时做了分录借:主营业务成本,贷:应付账款 后面费用税局说要做纳税调增,然后交所得税了。 这样的话需要如何把前面做的应付账款这笔分录冲掉
@朴老师,该要需要提问…
他发票开的就是49就是分两行,一行餐费,一行物流服务,在同一张发票上,但是我们规定只报销餐费,这个配送费算餐费么,我想问
也是算的,属于实际情况,可以报的