对,这个是去年的所得税,所以不能填写到这里。
老师,年度汇算清缴,填完附表之后,企业年度所得税主表 显示本年应交税费的金额,与哪里的数据核对啊?去年的账已经关闭了,今年汇算清缴所得税分录怎么调整
老师,汇算清缴里面,所得税账册数据填2021年计提数,实际金额填写是否要去除2020年的汇算后补缴金额加上2021年实际缴纳所得税金额?
老师,你好,企业所得税纳税申报表里 本年实际已缴纳所得税额包括上年汇算清缴补交的所得税吗,谢谢
你好老师我想问下,去年汇算清缴后,所得税按照汇算后的缴纳了所得税,今年如果汇算清缴的话,去年的利润还会累计到今年吗
老是你好,利润表里面最后倒数栏次有减去所得税费用等净利润,这期中的所得税费用是当年预缴的企业所得税金额和今年5月汇算清缴补交去年的金额合计吗?
2025年10月增值税申报,七月至九月未开销项发票,九月收到两张进项发票,10月申报时,这两张进项发票是全部做勾选认证还是不进行勾选认证,哪个更稳妥
老师,开了3个体户,每个都绑定电商店铺,a个体是工厂,BC个体是销售,BC个体都是销售a工厂货物,3个体户都是同一个法人,那那BC个体成本票可以跟a个体要吗?
试用期可以不交保险吗
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经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗?
老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?
老师您好!做代理记账报税,需要办一个什么营业执照?
老师你好,如果季度销售额未达到30的话,做账的时候营业外收入是按3%记账还是按1%记账。如果超过30万呢?
谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢